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#不合格品控制# 相关文档

  • 不合格品控制措施.doc

    江西德兴至南昌高速公路XX合同段项目经理部不合格品控制措施为建好德昌高速XX标的各项工程树立XXXX工程有限在江西交通市场的良好形象对不合格品进行准确识别和有效控制防止不合格品的产生和非预期使用或交付是非常有必要的也是严格贯彻国家对土建工程建设要求的有效举措为此我部制订如下几点措施:职责施工现场技术负责人负责施工过程中不合格产品的标识和记录并上报项目总工程师项目部试验室负责不合格品的验证

    日期:2022-04-12 格式:.docx 页数:2页 大小:28.5KB 发布:
  • 不合格品控制制度.doc

    不合格品控制制度 概念:控制三大环节(分类隔离和标识处置)实现一个目标(出厂合格率100)1 适用范围系列产品生产过程中不合格品的控制2 职责2.1 生产部负责对不合格品的判定评审和处置决定负责对不合格品返工后的验证2.2车间负责对不合格品的标识隔离2.3 销售部门负责与顾客不合格品让步接收申请的联系2.4 主管生产副总负责对不合格品让步接收的处置决定2.5 车间负责对

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:2页 大小:26KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    企业标准不合格品控制程序 目的 对不合格品进行识别和控制以防止不合格品的非预期使用转序或交付 范围适用于从原材料进到产品制成全过程和交付后发生的不合格品的控制 职责3.1 质控部负责不合格品的识别和控制并跟踪不合格品的处置结果3.2 销售部负责对交付后的不合格品处置3.3 各相关部门配合执行工作程序4.1 不合格品的标识不合格品标识按《产品标识和可追

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:3页 大小:33.5KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    版本: A0程序文件不合格品控制程序生效日:201203.02第 1页 共3 页日 期:2012.03.02编 制: 审 核批 准1. 目的:对不合格品进行有效控制和识别防止不合格品的非预期使用或交付.2. 适用范围:适用于对原材料零部件生产半成品现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制3. 管理职责: 3.1 质量部:负责采购物资和生产中的半成品最终产品的判定有权控制

    日期:2022-04-21 格式:.docx 页数:3页 大小:47.5KB 发布:
  • 不合格品控制程序.docx

    不合格品控制程序1. 目的对不合格产品进行识别和控制防止不合格的非预期使用或交付2. 适用范围适用于对原材料半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制3. 职责3.1 生产部负责生产过程中的不合格品控制3.2 质检部负责来料检验出厂检验的不合格品控制并负责汇总各部门不合格品信息3.3 其他相关部门配合3.4 管理者代表组织对极严重不合格品的评审和处理4. 程序4.1 不合格品的分类A类不合格

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:2页 大小:14.79KB 发布:
  • 不合格品控制程序.ppt

    Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelETRLR(62)-B-3003生效日 :03.03.31页 号 :版本号 : 4社外秘不合格品控制程序封面1 15LR(62)共同 001 A4 (03.03.31)

    日期:2022-04-04 格式:.pptx 页数:15页 大小:167.5KB 发布:
  • 不合格品控制培训材料.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级上海纳铁福SDS—QSB工具模块之二不合格品控制参与编制人:张洁律 李铭 潘建斌审 核 人: 倪华溢编 制 日 期:2011812更新日期:版 本:第一版上海纳铁福不合格品的范围不合格品管理目的不合格品管理要求Tulip 线现场不合格品管理说明不合格品管理的关键点不合格品管理相关文件和记录保存内

    日期:2022-04-16 格式:.pptx 页数:25页 大小:3.83MB 发布:
  • 不合格品控制流程图.docx

    不合格品控制流程图责任人相关表单不合格成品不合格在制品不合格采购品不合格标识或隔离信息反馈品质验证原因分析不合格品评审返工返修让步接收报 废采取处置方式提出纠正预防措施执行纠正预防措施NG验证纠正预防措施QC监督控制采购部生产部相关部门质量部质量部质量部质量部质量部研发中心生产中心生产部质量部研发中心相关责任部门质量中质量部产品标识单不合格品评审处置记录检验报告因果图分析表对策表不合格品评

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:3页 大小:24.96KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料工序产品及成品的有效控制防止不合格品的非预期使用确保不合格品不进入下道工序或出厂2 适用范围 本程序适用于原辅材料工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置3 职责3.1厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作3.3技术部职责:3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审3.3.2.技术部负责轻

    日期:2022-04-13 格式:.docx 页数:6页 大小:52.5KB 发布:
  • 084不合格品控制程序.doc

    文件编号:OW-084版本 :12-01类别编制审核标准签字盖章程序文件不合格品程序维护人:人力资源部核准人:管理者代表生效日期:20121101目的:建立并保持对不合格的原材料﹑外协﹑外购件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制机制﹐防止不合格品的非预期使用或交付适用范围:适用于本在进货﹑生产过程和顾客处发现的不合格品术语不合格品:指未满足要求的采购品半成品成品返工:为符合不合格产品

    日期:2022-04-21 格式:.docx 页数:4页 大小:71.5KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    目的 对本的不合格品进行有效的控制以防止不合格品转入下个过程确保产品质量范围 本程序适用于原辅材料外购外协件产品生产全过程以及可疑物资交付后的不合格品处理术语 依ISO9000:2000及ISOTS16949中的术语职责质量部负责不合格品和可疑产品的归口管理并负责不合格品的判定记录报告监督不合格品的处置记录其结果各车间仓库负责对不合格品进行标识隔离并按评审结果

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:4页 大小:40.5KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    版次普拉迪数控科技程序文件编号:批准: 年 月页码不合格品控制方针方针的引用清晰标示严控流向有限让步确保质量目的和范围2.1 目的 规范不合格品控制防止不合格品的非预期使用或交付确保产品满足内外部客户的需要2.2 适用范围 本程序适用于本的原材料辅材料外购件外协件零部件在制品和成品的不合格控制3.职责3.1质量检验部负责不合格品的控制3.2技术部参与不合格品的评

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:3页 大小:29KB 发布:
  • 不合格品控制程序.doc

    目的和适用范围目的 为确保不合格产品得到识别和控制以防止不合格产品的非预期使用交付制订本程序适用范围本程序适用于在采购制作安装维修防护搬运等过程中和产品交付后发现和发生的不合格品的控制引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序然而鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的

    日期:2022-04-18 格式:.docx 页数:4页 大小:95.5KB 发布:
  • 不合格品控制流程培训资料1.ppt

    湛江鸿智电器有限 .hallsmart鸿鹄之志源于科技之睿智不合品控制知识培训品质部:史小兵2012年09月25日目 录不合格品控制知识培训不合格品的分类不合格品的处理方案不合格品控制要求概念介绍第一节概念介绍第

    日期:2022-04-14 格式:.pptx 页数:26页 大小:2.01MB 发布:
  • 不合格品控制及纠正预防措施.doc

    不合格品控制及纠正预防措施为了进一步提高工程质量水平尽可能减少质量通病的发生实现过程精品特制定本项目常见质量通病防治措施 一施工前的准备工作首先在每一道工序施工前各相关管理人员班组等必须熟悉图纸以便于有效的指导施工其次由相关工长对班组进行技术交底再次由项目质检组牵头召开班前现场质量专题会议最后各班组进行施工与此同时各相关管理人员必须严格执行过程控制及三检制度在过程中发现问题并解决问题真

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:7页 大小:39KB 发布:
  • 机械厂不合格品控制程序.doc

    三兴精密工业设备程 序 文 件文件名称不合格品控制程序文件编号SX01-OP-011生效日期2010年5月25日文件版次A0文件页码共4页(含封面)核 准确 认编 写张胜修订记录NO.章节号修订摘要修订人核 准三兴精密工业设备文件编号SX01-OP-011文件名称不合格品控制程序制定部门 品管部制订日期201055页 次13版 次A01.目的:为使不符合要求的产品得到识别和控制以

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:7页 大小:56.5KB 发布:
  • 7.不合格品控制程序.doc

    有限文件编号:NP-CX-07修 改 号:2不合格品控制程序版 次:D页 码:127.不合格品控制程序1.目的 为了对不合格品进行识别和有效地控制防止不合格品的发生确保为顾客提供符合要求的产品特制定本程序2.适用范围 本程序适用于NP对不合格品的控制3.职责 品质管理部负责不合格品的评审和处置方式的确定4.工作程序4.1 应控制的不合格品包括: 采购(外包

    日期:2022-04-23 格式:.docx 页数:3页 大小:43KB 发布:
  • QMS211不合格控制程序1Unconformitycontrol.doc

    1 目的Goal 对不合格品控制的目的在于防止不合格品的非预期使用 The main purpose to control the unqualificationuniformity is to prevent them from using unexpectedly.2 范围Scope适用于从原材料进入到成品交付包括进货检验生产过程检验和最终检验等阶段所发生中不合格品的控制This

    日期:2022-04-21 格式:.docx 页数:4页 大小:92KB 发布:
  • 03不合格品控制管理办法要点.doc

    1 .目的和适用范围1.1 为确保不合格产品得到识别和控制防止不合格品非预期的使用或交付1.2 本办法是AKCQ208-27 《不合格控制程序》的执行文件规定了安凯车桥分(以下简称分)不合格品的标识记录隔离处置评审办法适用于分产品实现全过程中发现不合格品控制2 .依据 本办法依据ISOTS16949:2002标准中的8.3条 不合格品控制3.职责3.1分总经理对本办法的

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:4页 大小:58.5KB 发布:
  • 不合格品控制流程.doc

    文件编号:DYGSLCH017 版本:1.0不合格品控制管理流程编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:北京国能电池科技有限不合格品控制管理流程流程目的:为了确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止非预期的使用或交付适用范围:适用于所有不合格的原辅材料外协件半成品成品的标识隔离评审处置和记录的控制和管理名词术语定义: 不合格品控制:一个或多个项目

    日期:2022-04-22 格式:.docx 页数:6页 大小:304KB 发布:

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