文件控制程序(文件编号:办字—2013—01)1目的通过对管理体系文件的管理确保管理体系运行的各个场所都能得到并使用有效文件版本2适用范围适用于管理体系有关文件包括外来文件的控制3职责总经理负责管理手册或管理方针管理目标的制定和批准管理者代表负责本手册以外程序文件的批准其他行政文件按管理权限由有关批准办公室:负责本程序的编制修改和实施是本程序的主控部门负责文件的发放回收销毁及原稿的保
职责和权限5.5.1(1)询问生技部技术部主管生技部技术部在中的作用是什么(2)询问2-3名工程师看其对自己的职责和权限是否了解是否知道与其他部门(岗位)的关系质量目标5.3(1)向生技部技术部主管及2-3名工程师询问的目标是什么本部门的质量目标是什么(2)查看部门目标的实现记录文件控制4.2.3(1)查看各种文件了解文件受控情况(2)查看作废文件是否已清除(3)查看引用的外来文件的
宁波科恩达机电有限文件编号KED-QM-09文件版本A0文件控制规定生效日期2012-9-15 页 码第1页 共2页目的确定文件控制过程活动及其要求对质量管理体系所要求的文件进行控制确保各使用场所可获得适用文件的有效版本适用范围适用于本质量管理文件的控制职责品质部负责质量文件的编写管理以及确保管理体系的适宜性充分性和有效性工作流程文件的编写审核批准4.1.1品质部负责
版本更改内容生效日期B原《试产操作流程指引》和《中批试产操作流程指引》两份文件的更新升级2005-10-20编制日期: 审核日期 批准日期: 会签记录:部 门总经办综合管理部人力及信息资源部工程科品质管理部计划科制造部采购供应部会签状态部 门微电事业部电气控制事业部小家电事业部会签状态 文件控制印章
Rev Level版本Date日期Reason for Change修改原因A02009-08-29首次发行Issued发 行Checked审 核Approved批 准Department部门品质部管理者代表GM 总经理Date日期2009-08-202009-08-222009-08-22Signature签名受控状态(盖章处)Table of contents 目录 TOC o 1-
品质文件确认书□发行 □修订 □废止 兹有 《成品出货管理控制程序》 文件经由标准化小组于 2008年10月 日审议通过恳请各相关单位权责人员于下列所属单位空白确认栏内签名确认管理者代表: 标准化小组:文件编号PD-B-001版序A核 准审 核制订人制订单位单位单位单位总经办财务部采购部生管部技术部物管(仓库)业务部包装车
按过程编制审核检查表 涉及条款审核内容审核方法4.2.3文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定??2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(4.2.1的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准?4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别
按过程编制的QMS审核检查表涉及条款审核内容审核方法4.2.3文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(4.2.1的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别
简答题:审核范围通常包括哪些内容请结合一个实例说明工厂不合格品控制程序规定:车间返工后的不合格品要由检验科进行重新检验合格后方可放行或交付但审核员在检验科没发现近三个月的重新检验记录你会如何继续审核3.审核员在审核文件控制时企管部负责人说部门只是负责文件的审批文件的发放由办公室负责办公室负责人说办公室只是负责红头文件的发放体系管理文件不是他们负责你会如何继续审核阐述题1.在对人力资源部门进行
安全标准化程序文件汇编???发行版本:1 修改状态:第 0 次修订受 控 号:持 有 者:??年月日发布 年月日实施目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc257463584 文件控制程序 HYPERLINK l _Toc257463585 记录控制程序 HYPERLINK l _Toc2
济南宏宇电器厂文件控制程序编号CX—01版本修订0200编制审核批准1 目的对与企业质量管理体系有关的文件进行控制确保各相关场所所使用文件为有效版本2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制3 职责3.1 经理负责批准发布质量手册3.2 质量保证负责人负责审核质量手册3.3 各部门负责相关文件的编制使用和保管4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册为一级文件程序文件为二级文件
1. 目的通过对质量环境和职业健康安全管理体系有关文件(包括体系适用的外来文件)的控制确保其有严格的分类编号编制审核批准评审发放保管及更改得到有效控制使的各项工作均能够依据正确的指示进行2. 适用范围适用于所有文件和其它有关的文件的控制文件可以是任何媒介形式如书面文件电子文件等3. 引用文件 3.1《管理手册》XG-MM-013.2《记录控制程序》XG-OP-04024. 主要职
过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向1文件控制(4.2.3)文控中心各部门的文件管理人员文员文件控制及管理监视——定期抽查测量——内审外审一次月2次年管代企业管理部内审组审核机构审核记录当场改正管代企业管理部2记录控制(4.2.4)文控中心记录的使用与保存部门人员部门记录的
5.1办公室质量目标:5.1.1文件有效率1005.1.2考核办法:各部门文件全部为现行有效版本5.1.3每季度考核一次5.2办公室职责:5.2.1负责文件和记录的控制5.2.2负责管理评审的事务性工作5.2.3负责质量管理体系日常监测及内审的组织工作5.2.4负责厂区环境的管理 5.2.5负责质量管理体系的纠正预防措施的控制5.2.6负责厂房办公室等建筑设施及办公设施的维护5.2.7负
FSCCOC程序文件编号: TY-FSC-01版本: 第1版批准:生效日期:2012年11月01日 本品质手册为有限的内部运作档只有被盖上「受控文件」印章的品质手册才为有效档及会被更新品质手册正稿由品质管理代表保存内部受控文件持有人需确保此品质手册能被其部门人员取阅有需要时部门经理主管或获授权负责人可要求品质管理代表在其部门增加受控副本持有人分派部门 :□总经办 □业务课
1. 目的为了及时准确地收集传递及反馈有关信息作好信息的管理特制定本程序2. 范围适用于内部信息的传递与处理以及与外部各方的信息交流3. 引用文件3.1《管理手册》 XG-MM-013.2 《文件控制程序》 XG-OP-04013.3 《记录控制程序》 XG-OP-0402 3.4 《统计技
泉州市XXX建材发展有限内审检查记录表涉及部门: 生产与品质部 审核日期:2012 年 9 月 11 日 第 1 页共12页职责类别QE参考文件审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论相关职责相关职责4.2.3文件控制4.2.4记录的控制
QR4.2.4-01-1 质量记录控制清单共2页 第1页 序号编 号记 录 名 称保存期限保存部门1QR4.2.3-01-1受控文件控制清单长期办公室2QR4.2.3-01-2文件补领申请单三年办公室3QR4.2.3-01-3文件发放记录三年办公室4QR4.2.3-01-4文件修订申请
文件编号版本号 拟制 审核 批准 生效日期 密级受控IL-S-02 V1.0 蒋雪高润哲 安世泳 2007.11 受控 文件编号 1 目的确保重要文件具有唯一编号便于文件的识别追溯和控制保证文件体系有效运转2 使用范围适用于文件的编号管理和控制:a) 技术类文件:是指在的设计生产销售服务等各个环节中与技术有
文件控制程序编号:SF-QP4.2.3-2005-11.目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制确保各相关场所使用均为有效版本2.范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册3.2管理者代表负责审核质量手册3.3各部门负责相关文件的编制使用3.4生技部负责组织对现有体系文件的定期评审4.程序4.1文件的分类4.1.1文件分为技术性文件和管理性文