赫克力士天普化工有限 用户操作手册名 称: 应付账款处理(即供应商发票校验流程)文档号:KUM-FI-140定稿日期:2008-10-28版本号:.目的:根据从供应商处收入的发票将其录入系统产生AP2.适用范围:财务日常对供应商开具争对货款的发票3.相关流程:TB-TP-FI-1304.内容概述:发票验证是采购模块中对于供应商开具的发票同实际收料信息核对的过程系统中做发票验证时可以选择
SAP应付培训l财务专用供应商主数据维护l预付款处理内容:l应付账款发票处理l付款清账处理银行承兑汇票处理l在本单元结束你将可以:单元学习目标l了解财务专用供应商主数据维护方法l掌握预收款处理及核销l掌握应付账款发票处理l能够进行付款清账处理掌握银行承兑汇票处理方法l财务专用供应商主数据维护流程SAP菜单路径:会计核算→财务会计→应付账款→主记录→创建SAP交易代码:fk01创建财务专用供应商创建