企业内部审计报告范文一导言日期:2003年10月26日接受者:总经理 引言:经2003年度内部审计的计划安排我们对计划物控部业务管理程序政策采购计划及其价格核定与控制有关合同仓储管理系统等事项进行就地审计涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9月30日审计范围和目标:本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定