客户方质量问题处置程序1 目的:规范客户质量投诉的处置流程明确处于客户方的不合格产品的处理方法和原则达到及时有效地满足客户的需求避免和减小经济损失的目的2 适用范围:本程序适用于处理发生于客户方产品质量问题与不合格品的处置3 职责:销售工程师:反馈客户意见收集客户方的质量证据与客户进行沟通协商并提出商务解决方案确保满足客户的实际需求质量工程师:负责与客户方质量人员的沟通联系汇总并整理质量证据依据质
新手上路 HYPERLINK :space.foodmate.netuid1837 t _blank 个人空间 HYPERLINK :bbs.foodmate.netpm.phpaction=senduid=1837 t _blank 发短消息 HYPERLINK :bbs.foodmate.netmy.phpitem=buddylistnewbud
MCZG QM I 不合格品处理流程 编订: 校对: 审核: 批准: 日期: : 不合格品处理流程一目的 为了防止不合格产品流入到正常的合格产品当中去造成非预期的使用特制订以下处理流程方案: 1检验出不合格品首先进行标识隔离并填写《不合格检测报告》(质量部) 2对不合
受控状态:分发号:文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A02006-06-15全文2B02007-8-28换版编号组织机构变更核准:审核:编写:胡广源目的及时发现不合格品并进行标识记录隔离评价处置以防止不合格品非预期使用安装和交付确保出厂产品的质量适用范围适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制职责 质量管理部负责对原材料的检验放行 质量管理部负责对半
文件名称: 不合格品处理流程流程编号:- 4 -拟制:审核: 批准: 目的为规范不合格品的处理过程,防止不合格品的非预期使用,特制定本流程。范围适用于采购物资、半成品、成品及交付后产品中出现的不合格品的控制。流程边界流程起点采购物资中出现的不合格、半成品出现不合格、成品出现不合格、已交付产品出现不合格流程终点产品报废、物资退换货流程或按生产和工艺要求转下一个流程输入检验报告单、客户
文件名称: 月度销售预测流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为规范不合格品的处理办法,特制定本流程。范围适用于采购物资、半成品、成品及交付后产品中出现的不合格品的控制。流程边界流程起点采购物资中出现的不合格、半成品出现不合格、成品出现不合格、已交付产品出现不合格流程终点针对不同情况对不合格品进行处理输入检验报告单、客户投诉处理单输出让步接收单、检查表、质量考核表
文件名称: 不合格品处理流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为规范不合格品的处理过程,防止不合格品的非预期使用,特制定本流程。范围适用于半成品、成品及交付后产品中出现的不合格品的控制。流程边界流程起点半成品检验流程、成品检验流程、质量问题处理流程流程终点报废、让步接收流程、成品入库流程、次酒回收流程、回收酒处理流程或按生产和工艺要求转下道工序输入检验报告单、客户投
Q/TFGLM0801-2014A \* MERGEFORMAT 4 不合格品处理流程2014年9月25日发布2014年10月8日实施泰富重装有限发布此文件只限在泰富重装有限内部使用,未经许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期
不合格品处理流程图正常生产废品内部品质异常外部品质异常现场全检判定定纠正预防措施不合格品处理单退货8D报告折扣收货业务沟通返工统计表全检统计表判定定返工全检隔离报废临时处理通知单全检通知单返工通知单报废申请单核准废废品统计表报废临时处理统计表品质异常处罚通知内部外部故障成本统计 :
不合格品处置单编号:NY—2013.—05 序号:产品名称及规格合同号不合格内容及处置交货时间数量检验员评审意见评审部门签字时间批准时间交易中心再次验证及结论不合格品处置单编号:NY—2013.—05产品名称及规格合同号不合格内容及处置交货时间数量检验员评审意见评审部门签字时间批准时间交易中心再次验证及结论 :
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