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    RB1201-F()内部审核不符合项报告第 份 共 份审核项目□文件审核 □现场审核审核日期被审核部门审核员不符合事实描述 被审核部门负责人确认签名日期不 符 合: □船员管理的法律法规规章或规范性文件 名称: 要求条款:

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    内部审核不符合报告 受审部门教务处部门负责人审核员审核日期不符合事实描述: 质量管理体系文件没有正式发布没有进行文件控制文件编号与质量管理体系有关的外来文件上级主管部门的政策等都没有实施管理和控制不符合:标准GBT19001:2000中文件控制不合格类型:■严重 □一般审核员:

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    内部审核不符合报告 报告编号:01—1—2009受审核部门 工艺处部门负责人 杜娟审 核 员 褚衍波审核日期 2009年8月15日不符合事实陈述:未提供对需确认过程进行确认的记录不符合:GBT19001—2008 不符合类型: 严重□ 一般□审核员:褚衍波 部门负责人: 杜娟 原因分析:未及时进行确认纠正及纠正措施:对相关人员进行培训严格执行责任部

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    XXXXXXXXX有限计量中心 文件编号:XX/JLJC12-QR136 内审不符合项报告序号:2013-05-001内审员在?文件审查时完成?现场审核时完成不符合项发生岗位: 所有监督员日期: 2013 年 05 月 15 日内审记录:依据的管理体系文件/检测标准/校准规范:XX/JLJC12-QP03 《质量监督管理程序》详细情况:查2013年04月4名监督员的XX/JLJC12-Q

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    现场审核不符合项报告 第 页共 页受审核方受审核部门审核依据不符舍项事实描述:不符合条款:审核员: 审核组长: 受审核方代表确认(签字): 不符合类型■一般不

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    查2010年管理评审有评审计划但无管理评审报告112011年第一次内审不符合项报告汇总技术部无工程更改引发文件更无评审 没有制定工装备件(易损件)的安全库存数基本上工序都没有进行首检及记录操作工有进行巡检并记录但记录的随意性太强也没有按操作记录纸记录记录缺乏追溯的价值大多数工序检验人员未执行首检巡检基本上只执行完工检各车间有对不合格品进行统计分析但未针对主要缺陷制定优先减少计划及制定纠正和预防措施

  • 写法.doc

    不符合报告编号:08-02-03受审核部门配套分厂审 核 日 期2009.12.10编号01审核依据□ ISO9001:2008 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件 □ 合同 □ 法律法规不符合种类□ 严重 □ 一般不合格描述:工艺文件CKJ1128号规定:工艺卡规定:将定子放入烘箱使温度漫漫升到

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