SCEC-PD-20-01 版本修改:A0内审检查表 编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据?GB/T19001-2008 ?GB/T24001-2004 ?GB/T28001-2001标准条款审核
现场项目监理部内业检查表 表--3盒序号盒名称名称内容要求基本得分应得分实得分备注一监理组织机构文件及合同1.本营业执照及资质证书文件复印件加盖公章12.总监任命通知书原件13.监理机构设置通知书原件14.监理机构人员的执业岗位证书复印件加盖公章15.监理工程师变更通知书原件16.监理委托合同复件盖公章1二总包单位组织机构文件及合同文件1.总包
监理项目现场内业核查记录表项目名称: 建设单位: 施工单位: 工程进度: 总监代表: 核查人员:
质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 行政部 审核员: 标准条款审核内容现场实施记录质量管理体系总要求1本对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 行政部 审核员:
0213附表B JLB0213-02内部审核现场检查记录表审核单位:第页共页序号检 查 记 录判定注:判定符号“√”合格;“Δ”一般不符合;“×”严重不符合。 内审员:日期: 年 月日
管道基础及管节安装现场检查记录表承包单位: 施工标段:监理单位: 编号:E-
监理现场检查考核表(2006年监理协会检查用表)监理单位: 工程名称 规模 形象进度序号检查标准(满分100分)1项目监理机构(15分)1监理人员专业配套数量满足需求项目监理机构已备案(3分)2总监理工程师具备在职资格有正式任命书专业监理工程师监理员具备在职资格(2分)3总监到位与备案表一致无挂
六2007年管理体系内审检查表(项目管理) NS- -2007受审核项目: 经理部层审核员:审核依据:GBT19001—2000GBT24001-2004GBT28001—2001项目管理手册审核日期:序号检查项目标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观
安全生产检查项目文件结合现场检查总共涉及十三大项(应建立文件) 122小项其中涉及各项规章制度:29个 国家法律法规条例:15 个 各类表格:17份 记录:1份应签协议:3个 应签责任书:3 个 计划书:4 份 报告:1份 预案:5份 试卷:1份其他为照片及现场查看验收项一方针目标:1每月一次的安全例会会议记录(从11年开始)2安全生产那责任书(三级:与厂长 管理
监理部安全监理现场检查表 编号No.: Site Inspection List of Supervision Department Concerning Safety Supervision工程名称Name of Project: 承包单位名称Name of Contractor:
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