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审?? 计?? 报?? 告DJ审(2008)020号2 Q: e {6 F8 T G DYDZ?有限责任内部控制审计报告计注册会计师会计论坛会计社区. [( n8 o g2 S: f0 TDYDZ有限责任董事会: t?? g2 n?? l3 _ p9 E ) 审计部根据核准的2008年年度审计计划于2008年月日-日对MM有限责任实施
扬州鸿信线路器材有限内部控制调查报告[内容提要]本调查以扬州鸿信线路器材有限内部管理制度和内部会计制度合起来即是内部控制制度为研究对象通过对其内部控制制度相关内容的调查分析与研究揭示了扬扬州鸿信线路器材有限在内部控制制度方面所存在的一些问题并针对这些问题提出解决该企业内部控制制度方面的若干建议 [关键字]内部管理控制 内部会计控制企业内部控制是一种动态的使企业的经营朝既定目标前进的
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