内部审核报告 编号: 内审编号审核目的检查质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述:附件:不符合项报告 审核组长/日期: 管理者代表
质量体系内部审核报告审核目的:作为一种重要的管理手段中心人通过内审可以了解下情检查各部门的管理情况发现问题 评审优劣改进工作管理体系正常运行和改进的需要满足实施计量认证评审准则的要求为迎接第二方或第三方审核作准备审核范围:检测中心质量管理体系内外部机构(三)审核依据:1实验室的质量方针目标和管理体系文件(包括质量手册程序文件作业指导书质量监控计划等)2客户的要求标书和合同条款3国家或行业的有关
宝鸡市千渭机动车检测服务有限2012年内部审核报告编制: 张跃香 审核: 霍亚刚 批准: 吕亚庆 二零一二年一月三日好敬业呀元旦都不休假哈哈体此文件都还没建立依据什么做内审注意内审时间的合理性目录一 2012年度内审计划二 2012年度内审实施三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告一 2012年度内审计划审核目的内部审
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内 部 审 核 报 告审核日期: 2005 年4 月 15日( 2005 年第 1次)目的;本次审核的目的是为了检查质量体系是否符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准及是否符合本质量文件的要求范围:本次审核范围是从事五金产品/五金模具生产和服务所涉及的过程和部门依据:本次审核依据是GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准本公
HLLG-QR822-05 NO 内部审核报告审核组长审核组成 员受审部门、过程、产品部门负责人审核目的审核依据审核范围审核日期上次审核日期上次审核报告编号审核情况(审核结论及改进要求)另附页。审核报告分发范围编制日期批准/日期质量审核总结报告(附页)审核结论及改进要求
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**电子五金塑胶有限内 部 审 核 报 告审核日期:年 月 日至 月日( 年第 次)目的;范围:依据:审核组长: 审核组成员:审核情况描述:不合格及其统计分析:审核结论:报告发放范围: 审核组长:管理者代表:总经理: 日期:日期:日期:CC-QR043/A0
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