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差 旅 费 报 销 单_____________________职别_____________________ 年 月 日 金额单位:元起日止日合计天数各 项 基 本 费车 船 杂 支 费合计附件张金额伙食费住宿费未买卧铺补助夜间乘硬座超过12小时补助火车费
线订装差 旅 费 报 销 单单位: 附件 张项目代码项目名称及职级出差地点出差事由出差日期自 月 日 至 月 日 共 天往返车船费(按日期顺序
兰州宏通石油机械制造有限责任差 旅 费 报 销 单 年 月 日报工作部门出差事由附单据张出发到达回日期出发补助车船费旅馆费邮电费日期地点日期地点天数标准金额合 计总计金额(大写)
差旅费报销单 年 月 日部门职别出差地点出差时间 年 月 日至 年 月 日事 由住宿费车船费过桥费交通补贴夜车补贴伙食补贴住宿补贴合计单据 张单据 张单
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第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度适用全体员工 第二部分 借支管理规定及借
差旅费报销管理暂行规定为进一步规范出差管理合理有效控制差旅费用的支出提高出差人员的办事效率特制定本制度一适用范围各类业务人员以及临时出差外地办事开会学习培训等公出人员二相关部门及主管负责人职责1.各部门负责所属员工出差计划的制定安排出差的审核管理等工作2各相关负责人负责审核 费用报销单内容填写是否真实报销金额是否正确3.财务部出纳负责审核员工填写的 费用报销单内容填写是否符合要求原始单据是否齐
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