管理评审控制程序1记录 管理评审报告内部质量审核报告(含压力管道质保体系审核) 管理评审计划 管理评审记录(G001) 管理评审报告发放审批登记表 2合同评审控制程序记录 合同评审记录(G002) 合同履行情况记录(见开工报告及竣工验交等)3记录施工组织设计施工技术措施质量检查记录工程项目质量工作总结4综合办公室 压力管道安装常用管理法规的有效受控文件
程 序 文 件编 制审 核批 准日 期日 期日 期Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords 文件编号文件版本A0文件名称记录控制程序页 码第 PAG
修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注This document was truncated here because it was created in the Evaluation with an evaluation copy of . To discover the full versions of our APIs please visit: : with an e
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记录控制程序本程序规定了质量记录控制的职责和工作程序并适用于对内部质量体系有关记录的建立标识收集编目归档保存和处理的控制包括来自供方的质量记录1 职责 质量管理处对各部门的质量记录负责管理和检查 各责任部门负责对本部门质量记录的收集整理保管部门负责人负责批准本部门编制的质量记录表式并负责对本部门已过保存期的质量记录进行处置2 程序 本建立与质量管理体系有关的所有质量记录 各
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华冠鞋业有限记录控制程序文件编号:HG-EPD-02 版本:A/02QEMS 页码:2/ 1目的对记录进行控制和管理,为保证产品与环境质量符合规定要求、质量环境管理体系有效运行以及采取纠正预防和改进措施提供依据。2适用范围适用于质量环境管理体系活动记录的控制。3术语和定义(无)4职责41各部门负责相关记录的填写、收集、整理、保存、归档、移交、处理等。42总务部负责建立并改进本控制程序。5控制程
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1.目的规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置的要求确保记录客观真实准确地反映全过程的管理体系活动为证明本产品达到了合同规定的要求质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性2.范围适应于质量体系活动中阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件3.职责行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作各单位负责记录归档前的管理工作4.工作程序记录标识和检索.1记录编码质量管理体
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