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2006年度审计工作总结2006年审计部认真贯彻2006年审计工作会议精神根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路制定了年度审计工作计划全面履行了审计的监督服务职能各方面工作都有了很大的发展取得了突出的成果一本年度审计指标完成情况——财务审计方面本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变全年审计项目14项覆盖了所有分厂分及子及参股单位审计资金总额万元审出不实利润万元
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2010年建筑施工企业内部审计工作总结一年来我局纪检监察审计部按照上级的工作要求围绕发展目标和工作思路严格执行《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》积极探索内部审计工作较好地完成了各项审计任务现将2010年内部审计工作总结如下:一因势利导成立内部审计专职机构为了强化管理监督发挥纪检监察与审计的监督合力今年三月我局将内部审计职能从财务部划归纪检监察部门单独设立纪检监察审计部作为机关
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内部审计工作计划第一步:了解(包括关联)基本情况组织审计人员有计划对及关联企业了解基本情况了解的内容主要有:1 企业发展史关联企业产业性质主营业务投资规模相关税种等2 及关联企业相互之间股权控制情况股权结构3 企业的内部控制制度是否健全是否科学有效4 会计制度是否建立健全是否符合企业核算要求会计核算是否规范是否有因会计处理错误导致管理失职现象测量税务风险存货管理是否 t _b
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工作总结时间过得真快不知不觉间来瑞华工作已经有1年了回想这1年的点点滴滴发现自己真的成长了很多古语有言:不闻不若闻之闻之不若见之见之不若知之知之不若行之想想觉得特别有道理:因为还依稀记得去年5月15日刚来所里的时候整个人感觉上是战战兢兢的因为空有理论而没有接触过真实账务处理的我遇到问题根本不知道如何与理论去衔接如何用理论去指导我解决问题现在虽然距离我成为一名专业人士的理想还有很大的距离但是经历这样
进入XX这个大家庭已满三个月回顾这段时间的工作:在董事长及财务管理中心总监等的亲切关怀和指导下我在财务管理中心审计负责人的岗位上严格按照制定的审计工作计划积极地在内部开展了财务审计工作经过这段时间的工作现在已经融入到了这个充满活力朝气的华生大家庭中我相信有的信任有同事们的大力支持再加上我们审计人员的努力工作的内审工作一定能更上一层楼下面我从四个方面汇报试用期的工作
内部审计工作制度第一章总 则 第一条: 根据股份制企业规范化的需要及《中华人民共和国审计法》和审计署《关于内部审计工作的规定》的要求为加强内部的管理和监督完善企业经营管理提高经济效益结合我实际情况制定本制度 第二条: 内部审计工作是国家审计体系的重要组成部分实行内部审计制度是强化内部管理和监督的重要手段是贯彻国家各项方针政策保证企业内控制度的贯彻执行确保财产的完整和维护
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