用友总帐报表操作流程 用友财务通主要业务操作流程 第一部分: 系统管理: 一 双击系统管理 二 系统à注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin密码为空)à确定 三 设置操作员 增加操作员:权限à操作员à增加(增加3个操作员[主管张制单审核]) ?四 分配权限 操作员权限à光标移至主管在右上角复选为本账套的 账套主管à光标移至制单审核à点击增加 1赋予制单总帐权限删除制单审核凭证的 ?权
用友T3操作手册一 建帐 (设操作员建立帐套)1系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2权限→操作员→增加→输入编号→增加→退出3建帐→帐套→建立→输入 帐套号启用期简称→下一步→全称简称→下一步→企业性质行业类别设置→工业商业新会计准则→帐套主管选择→下一步建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4权限→权限→选帐套号→
安装完用友T3软件之后桌面上会有两个图标:和的功能:系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员)二是账套主管增加操作员指定账套主管用户权限建立修改备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行的功能:账套的初始设置日常账务报表处理都在用友通中进行增加操作员:双击桌面上的图标然后单击系统——注册用户名为admin密码默认为空(用户可以自行设置密码但一定要牢记)然后单击确定单击权限——操
用友总帐报表操作流程 用友财务通主要业务操作流程 第一部分: 系统管理: 一 双击系统管理 二 系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin密码为空)确定 三 设置操作员 增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[主管张制单审核]) ?四 分配权限 操作员权限光标移至主管在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至制单审核点击增加 1赋予制单总帐权限删除制单审核凭证的 ?权限 2赋予审核
用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限吴天全目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc322717414 一系统管理 PAGEREF _Toc322717414 h - 4 - HYPERLINK l _Toc322717415 1建账 PAGEREF _Toc322717415 h -
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联:1.1. 部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有:对供应商进行询价做到货比三家进行供应商的维护及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单修改并完善采购订单信息审核为生产部门安排采购和生产做依据根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票并做采购结算处理跟踪采购订单
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联:1.1. 部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有:对供应商进行询价做到货比三家进行供应商的维护及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单修改并完善采购订单信息审核为生产部门安排采购和生产做依据根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票并做采购结算处理跟踪采购订单
T3总账报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步 行业性质选择你帐套所需要的(现在来讲一般都是2007新会计准则)下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期选
用友T3普及版业务操作手册总账模块-正常业务流程流程:填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→记账→结账填制凭证:总账——凭证——填制凭证——增加——附单据数后面填上所付原始单据的数量——录入摘要科目名称借方金额——回车——选择对方科目名称在贷方金额栏内点=——保存(必须先借后贷)然后增加填制第二张凭证直到本月凭证全部录入完成审核凭证(填制和审核人员不能为同一人所以应换人审核):总账——凭
用友T3操作指南一 建帐 (设操作员建立帐套)1系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2权限→操作员→增加→输入编号→增加→退出3建帐→帐套→建立→输入 帐套号启用期简称→下一步→全称简称→下一步→企业性质行业类别设置→工业商业新会计准则→帐套主管选择→下一步建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4权限→权限→选帐套号→选
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