财务报账流程审核——制单——复核——付款(收款结账)采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1需要采购的工具辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报相关管理人员经负责人同意签字后由财务部做出资金安排 2按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续报账需提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 3填写报销结算单
报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项:填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务
财务报账流程 审核——制单——复核——付款(收款结账) 一采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 2办理验收入库手续注意区别所购货物的类别属固定资产低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续经办人注意在办理验收入库手续时要求验收人在发票上签
财务报账流程报账人将票据至财务室办理相关手续按票据内容分类计算金额并填写报账凭证并签字会计审核编制凭证主办会计出纳复核并签字到总经理处复核并由总经理签字到出纳处领取现金或交借支余款 :
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财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………………
一套近乎完美的财务流程(包括岗位设置......)一出纳岗工作流程……………………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………
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