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    不合格品控制流程 程 序内 容实施者根据图纸工艺要求检验——对于检验判定不合格的开出不合格品单并做好标识物品由仓库或车间暂存于不 合格品区域品管部技术部进行不合格品评审——品管部将不合格部件详细信息反馈至技术部——技术部依据设计计算确定不合格部

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    回头客食品(福建)有限 文件名称不合格品控制文件编号版本信息010生效日期原版生效日期变更说明变更原因变更内容变更前变更后1.使用范围产品实现全过程及交付给客户后不合格产品或服务控制2.职责未明确各职能部门的职责3.流程内容流程复杂4.流程格式EXCEL版本5.文件编号FEMS08046.版本号032编制:

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    文件编号:DYGSLCH017 版本:1.0不合格品控制管理流程编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:北京国能电池科技有限不合格品控制管理流程流程目的:为了确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止非预期的使用或交付适用范围:适用于所有不合格的原辅材料外协件半成品成品的标识隔离评审处置和记录的控制和管理名词术语定义: 不合格品控制:一个或多个项目

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    不合格品控制流程图责任人相关表单不合格成品不合格在制品不合格采购品不合格标识或隔离信息反馈品质验证原因分析不合格品评审返工返修让步接收报 废采取处置方式提出纠正预防措施执行纠正预防措施NG验证纠正预防措施QC监督控制采购部生产部相关部门质量部质量部质量部质量部质量部研发中心生产中心生产部质量部研发中心相关责任部门质量中质量部产品标识单不合格品评审处置记录检验报告因果图分析表对策表不合格品评

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    深圳市源之隆科技不合格品的控制程序流程图1来料不合格品入 库放置不良品区MRB处理主管审核填写IQC进料报告整批NGIQC判定贴红色IQC标签2生产中出现的不良品供应商不良品判定送IQC检验填写退料单区分不良品供应商通知书本贴MRB标签总经理审核MRB讨论放置不良品区交客服3MRB处理不良品贴拒收标签放置不良品区MRB处理退 货特 采贴特采标签放置良品区报 废放置废料仓贴报废标

  • 序.docx

    不合格品控制程序1. 目的对不合格产品进行识别和控制防止不合格的非预期使用或交付2. 适用范围适用于对原材料半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制3. 职责3.1 生产部负责生产过程中的不合格品控制3.2 质检部负责来料检验出厂检验的不合格品控制并负责汇总各部门不合格品信息3.3 其他相关部门配合3.4 管理者代表组织对极严重不合格品的评审和处理4. 程序4.1 不合格品的分类A类不合格

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    不合格品控制程序1.目的:本程序规定了对可疑和不合格产品应予以判定标识隔离处理记录的职责权限及方法明确各部门的职责责任并在此基础上制订本的质量控制程序以防止不合格产品被误用确保不合格产品不流入下一流程或交付至顾客?2.范围:适用于原辅燃材料在制品产成品以及顾客所退货产品等各类不合格产品的控制包括可疑产品的控制?3.职责:本程序由技术部制订修改各相关部门配合执行?4.主要内容如下:???术语和定

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