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兴庆区工会经费审计整改书面报告制度第一条 为进一步加大审计意见的整改落实工作切实提高审查审计意见整改率加强和改善与被审计单位的沟通根据《工会经费审查监督工作规则》和《工会审计实务操作规范(试行)》特制定本制度第二条 审计整改书面报告应当由被审计项目的工会进行在审计项目结束后60天内实行第三条 审计整改书面报告应由被审计的工会针对审计工作中存在的问题并向审计单位征提交的书面报告第四条 审计整
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马钢股份有限煤焦化 COAL-COKING MISCO. LTD 文件 QEOSOM705011-第一版计量管理办法编制部门:设备保障部审 核 人: 批 准 人: 2006-09-25 批准 2006-09-30实施更改状态表QEOSOM705011版本号修改号修改条款批准人实施日期第一版0发布张大力 : 马鞍山钢铁股份有限煤焦化C
内部审计监察管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范内部审计监察工作提高内部审计监察工作质量防范资金风险促进健康稳定发展根据《审计法》《行政监察法》《审计署关于内部审计工作的规定》制定本办法第二条 本办法所称内部审计监察是指审计监察部依据国家有关法律法规财务会计制度对内部控制和风险管理的有效性财务信息的真实性合规性有效性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种
设计图纸审核管理办法(试行) 一鉴于现在市场竞争日趋激烈根据北京市勘察设计管理处加强全面管理的要求同时为维护我利益增强其今后在市场上的竞争力合作单位和个人(以下简称设计人)合作设计项目的图纸均需由我总工办严格审核并监督修改方可出图为此总工办特成立设计图纸审核小组并制定本管理办法二本管理办法所指图纸包括方案设计图和施工图全套图纸三凡未经我总工办审核小组审核或进行修改后
吉林省东北袜业纺织工业园发展有限小型与维修工程管理补充规定细则(试行稿)第一章 总则第一条 为加强园区小型维修维护等工程项目管理实现经营效益最大化保证工程建设的规范化制度化标准化根据(吉东袜发38号)文件中工程核算管理办法和有关建筑工程管理规定结合实际情况特对该类工程项目(以下简称小型工程)的内部审核进行补充规定第二条 小型工程的内部审核遵循原则:工程现场勘察施工过程监督管理技术经济审查工
目的:为加强全面管理体系内审员的管理明确内审员的权利与义务不断提高内审员的业务 能力和审核质量确保全面管理体系正常运行并得到持续改进范围:全体内审员均适用定义:无权责:最高管理者担任TMS内审员队伍的最高主管为TMS内审员队伍的建立与运作提供充足的资源并对内审员队伍重要决议事项作最后裁决 TMS管理者代表负责TMS内审员队伍的建立确保内审工作落实执行协调促进内审员队伍行使权利和义
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