第二部分:实施内部审计业务 一单项选择题1以下哪一项是说明应收账款确实存在的最有证明力的证据A.肯定式函证回函 B.销售发票C.验收报告 D.提货单【正确答案】:A【答案解析】:2与运营人员面谈确定用于评估业绩的标准和评价部门运行的内在风险等收集数据活动通常在审计的哪一阶段进行A.外勤工作 B.初步调查C.制定审计程序 D.检查和评价审计证据【
第一部分:内部审计在治理风险和控制中的作用 一单项选择题1以下哪项反映了最佳的治理结构( )经营管理层 行政管理层 内部审计A.负责风险管理 监督作用 咨询作用B.监督风险管理 负责风险管理 咨询作用C.负责风险管理 咨询作用 监督作用D.监督作用 咨询作用 负责风险管理【正确答案】:A【答案解析】:A正确经营管理层负责风险管理行政管理层负责监督内部审计师以监督和咨询的角色提供服务B不正确
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CIA600题第二部分:实施内部审计业务 1. 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性: Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准 Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿确保建立了恰当的控制 Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前检查其程序 A.仅有Ⅰ B.仅有Ⅱ C.仅有Ⅲ D.Ⅰ和Ⅲ 答案:D 解析:答案A和C不正确建议控制标准与开展程序的检查不会损害客
第三部分:经营分析与信息技术 一单项选择题1以下哪项不是全面管理的原则A.一次做对 B.致力于零缺陷C.以顾客为中心 D.对立团队合作和授权【正确答案】:B【答案解析】:全面质量管理是搭建一个体系零缺陷只是贯彻其原则在产品质量方面的一个目标而已而全面质量管理包括的内容是全方位的例如客服等产品质量只是其中一部分2以下哪项服务质量维度涉及员工的知识礼貌传递信任和信心的能力A.
声明:本由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理请注明出自 HYPERLINK :club.topsage :club.topsage更多国际注册内部审计师考试信息考试真题模拟题下载大家论坛全免费公益性考试论坛期待您的光临总 论国际注册内部审计师考试(CIA)是由美国内部审计师协会(IIA)举办的关于内部审计师的资格考试该考试具有典型的美国式
CIAPart 2实施内部审计业务目录 TOC o 1-4 h z u l _Toc178060314 1 实施审计业务 PAGEREF _Toc178060314 h - 1 - l _Toc178060315 研究和采用适当的标准 PAGEREF _Toc178060315 h - 1 - l _Toc178060316 .1IIA专业实务框架 PAGEREF _
1.答案:c(仅有Ⅲ)Ⅰ. 不正确内部审计活动对于管理当局和审计委员会的要求都应该考虑尽管审计委员会的要求很重要但它并不总是更重要也不总是意味着更高的风险Ⅱ. 不正确风险可以由对组织的可能的不利影响来衡量尽管部门预算的规模是一个重要的影响因素但它不是决定因素Ⅲ. 正确实务公告2010-2建议不利影响的程度或重要性是风险的重要组成部分2.答案:aa. 正确存货盘点指令的审核可以向审计师提供存货记录准
综合写作训练题部分答案一写作题(30分)本题为主观题请在答题纸上作答在试卷上作答一律不给分大气中直径小于或等于微米的颗粒物是导致雾霾天气和空气污染的因素环境保护部在11月发布《环境空气PM10和的测定量法》首次对 的测定进行了规范这意味着距离最终进入我国空气质量监测标准更近了一步 2011年12月30日环境保护部通过了新修订的《环境空气质量标准》将等指标纳入评价标准》虽然标准与健康息
内部审计实务指南——高校内部审计第一章? 总?则???? 第一条 ?为了规范高校内部审计的内容程序与方法根据内部审计基本准则与具体准则制定本指南??? 第二条? 本指南所称高校内部审计是指高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性合法性和有效性的审查并进行确认评价咨询旨在促进完善管理控制防范风险创造效益从而促进学校事业目标的实现??? 第三条? 高校应设置内部审计
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