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进料验收管理办法第一条本对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料(一)内购收料1.材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理
进料验收管理办法第一条本对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料(一)内购收料1材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,
进料验收管理办法第一条本对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料(一)内购收料1.材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理
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进料验收(企业机构管理范本)管理办法第一条 本对物料的验收及入库均依本办法作业第二条 待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的采购单时按供应商物料别及交货日期分别依序排列存档并于交货前安排存放的库位以利收料作业第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后收料人员必须依采购单的内容并核对供应商送来的物料名称规格数量和送货单及发票并清点数量无误后将到货日期及实收数量填记于请购单办理收料2
文件编号:QJLZGXXXX-2012 密级:★★★★临沂新程金锣肉制品有限原辅物料验收管理办法(征求意见稿) 2012-08-XX发布 2012-08-XX实施临沂新程金锣肉制品有限 发 布原辅物料验收管理办法1 目的 为规范外购原辅物料验收程序加强外购原辅物料的质量控制特制
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