ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制: eq oad(版号 ): A0 审核: 编制日期:2002年6月25日 批准: 生效日期:2002年8月1日目的
修 订 记 录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人 1目的建立不合格品管制程序以避免不符合既定要求的原物料在制品 半成品成品等被进一步的加工或非预期使用确保产品品质符合顾客要求2范围本程序适用于公司进料组装 出货流程中不合格品的控制包括:供应商进料时的不合格原材料委外加工中的不合格半成品制程中发现的不合格原物
版次普拉迪数控科技程序文件编号:批准: 年 月页码不合格品控制方针方针的引用清晰标示严控流向有限让步确保质量目的和范围2.1 目的 规范不合格品控制防止不合格品的非预期使用或交付确保产品满足内外部客户的需要2.2 适用范围 本程序适用于本公司的原材料辅材料外购件外协件零部件在制品和成品的不合格控制3.职责3.1质量检验部负责不合格品的控制3.2技术部参与不合格品的评
编 制审 核批 准文件编号生效日期文件页数会签爱生雅(呼和浩特)包装有限公司不合格品控制程序1.目的对不合格品(含原辅料)进行严格控制防止不良品流出确保出厂产品质量符合顾客要求2.范围适用于进货检验生产全过程及出厂后发生的不合格品的控制3.定义 为满足要求4.职责4.1各责任部门负责不合格品的隔离4.2质检员负责不合格品的鉴别标识4.3质量部组织不合格品的评审4.4生产部销售
华冠鞋业有限公司不合格品控制程序 文件编号:HG-EPD-22 版本:A/02QEMS页码:2 / 1目的 对本公司不合格的物料和产品进行控制,防止非预期性使用或交付,特制定本程序。2范围 适用于公司原材料(外协品)、半成品、成品的不合格品控制。3术语和定义(无)4职责41质检部负责不合格品的判定,并跟踪不合格品的处理结果。42总经理或管理代表负责批准不合格品处理。43厂长负责组织分析不合格出现的
目的和适用范围目的 为确保不合格产品得到识别和控制以防止不合格产品的非预期使用交付制订本程序适用范围本程序适用于在采购制作安装维修防护搬运等过程中和产品交付后发现和发生的不合格品的控制引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序然而鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的
不合格品控制程序总则本程序旨在通过对不合格品实施标识记录评审隔离和处理从而实行对不合格品的有效控制以防止不合格品的转序或出厂适用范围本程序适用于对从原材料外协件进厂至成品出厂整个过程中所发现的不合格品的控制职责质量检验室检验员负责进货检验过程检验和最终检验中对不合格品的判定及标识并负责对明显和个别的不合格品进行评审质量检验室负责根据实际情况组织产品总检技术工程部的项目负责人对不合格品进行评审
公司企业标准不合格品控制程序 目的 对不合格品进行识别和控制以防止不合格品的非预期使用转序或交付 范围适用于从原材料进公司到产品制成全过程和交付后发生的不合格品的控制 职责3.1 质控部负责不合格品的识别和控制并跟踪不合格品的处置结果3.2 销售部负责对交付后的不合格品处置3.3 各相关部门配合执行工作程序4.1 不合格品的标识不合格品标识按《产品标识和可追
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