费用报销管理制度 1.目的 为了加强财务管理强化费用控制 2.适用范围 _______有限员工费用报销管理 3.职责 3.1行政人事部负责制度的制定 3.2各部门负责按照制度执行 4.内容 4.1费用报销审批权限 4.1.1的费用开支均由各部门经理副总经理负责审核财务部核实但最终批核权由总经理审批 4.1.2如遇总经理外出又急需于支付时可按下列情况处理: 费
费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1.员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.费用报销管理制度一目的为加强对市场人员费用管理力度确保市场人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度二适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门三出差管理1员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可电
费用报销管理制度 目 录 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附则 . . . . . . . .
费用报销管理制度 第一章 总则 第一条:为了加强内部管理规范费用报销流程合理控制费用支出特制定本制度 第二条:本制度根据的实际情况将费用报销分为行车费市内(郊县)差旅费通讯费住宿费等第三条:本制度适用各部门 第二章 费用报销制度及流程 第四条:原始凭证有效性的规定1报销人应取得真实合法的原始凭证有
费用报销制度第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度 第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准 第三条:费用的控制实行计划管理根据各部门使用计划由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费
办公费报销管理制度第一章 总则 第一条 为加强办公用品的采购和使用的管理本着节约开支避免浪费的原则特制定本制度第二条 本制度办公用品是指办公文具办公家具办公通讯器材电器以及电脑配件易耗材料等具体包括:日常品(圆珠笔(芯)碳素笔(芯)铅笔橡皮墨水胶水回形针大头针稿纸等)控制品(文件夹压杆夹计算器钉书机笔记本笔筒水彩笔档案盒档案袋票夹印台量具刀具软盘刻录机复印纸等)特批品(电脑投影仪打印机
费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条为了加强内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度适用全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员
日常费用报销制度第一章? 总? 则第一条? 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定第二条? 审批权限(一)出差费用及日常费用支出须经经理签字(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后才能汇总交第三条? 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门主任签字(二)请款人员执借款单到公
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