大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 1.doc

    会计稽核制度稽核工作的职责审核财务费用等计划指标项目是否齐全编制依据是否可靠有关计算是否正确各项计划指标是否相互衔接审核之后应提出建议或意见以便修改和完善计划与预算审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律法规规章制度的规定如发现问题应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正审核会计凭证会计帐薄会计报表和其他的内容是否合法真实准确完整手续是否齐全是否符合有关法律法规规章制度规定的要求审

  • .doc

    1主题内容与适用范围1.1为了加强会计核算和会计监督提高会计核算工作质量保证会计信息的真实性准确性完整性和合法性根据《中华人民共和国会计法》及其他相关规定结合本实际特制定本制度1.2本制度规定了会计稽核的依据组织形式方法和要求等内容1.3本办法适用于计财部及相关部门各子可参照本办法制定本会计稽核管理制度并交股份计划财务部备案2会计稽核工作的主要依据2.1国家统一会计制

  • 管理.doc

    #

  • 内部.doc

    内部会计稽核制度第一条 为了加强会计基础工作促进会计信息质量的提高规范会计行为防止会计工作中的业务差错和循私舞弊行为根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》的规定结合我校实际制定本制度第二条 学校各级财务部门必须设立稽核岗位学校计财处设立专门的稽核岗位指定合格的会计人员担任专(兼)职会计稽核人员第三条 稽核人员应严格遵守会计人员职业道德规范努力提高自身的政策理论

  • 内部牵.docx

    为了适应社会主义市场经济体制的客观要求建立现代企业制度完善企业财务制度体系加强本的会计基础规范工作维护《会计法》法规的顺利实施特建立本会计内部稽核制度1.本的会计机构会计人员对本单位的经济业务进行事前审核和事后复核实现会计监督以充分发挥会计的职能作用核算单位规定会计人员一岗多人的制单人不得兼复核一人多岗的可以兼任2.对原始凭证的审核复核和监督由会计人员对原始凭证进行审核复核入帐前应根据

  • 内部范文.doc

    范文一上海新源科技发展有限的会计内部稽核制度 05级财务会计 051080145 王强上海新源科技发展有限是上海市市政工程研究院产业化基地及科技成果转化基地主要针对市政项目研发相关科技产品及新技术推广应用位于南汇工业园区内占地6600平方米总的投资额超过1000万元目前生产设备年生产能力超过10000吨秉承国际化工的一流技术并融合进口优质原材料的性

  • 西江驾校.doc

    西江驾校会计稽核制度会计监督是会计的一项重要职能会计稽核是实行会计监督的必要手段驾校在履行会计稽核职责时必须以财经法律法规规章和制度为依据对驾校内部的经济活动进行必要地监督和控制监督驾校财务制度的严格执行特制定本制度稽核人员的确定会计的稽核工作一般由具有会计从业资格的会计人员兼管稽核工作的职责范围内部稽核工作的职责审核收入支出等计划项目是否齐全审核收支预算编制依据是否可靠以便修改和完善计划与预算审

  • .doc

    稽 核 制 度一现金管理:(一)现金日记帐必须用订本式帐簿(二)每日业务终了必须结出当天现金收支数及库存余额并与电算化现金日报表核对无误(三)现金收入应全部解缴银行不得坐支不得以白条抵现(四)如实反映现金收付情况出纳收取现金及解缴银行应如实在现金日记帐收付方反映不得直接记银行帐(五)按《现金管理条例》规定使用现金对超过结算起点的报销须经主任书面同意(六)现金出纳人员轮换后必须更换存放现金的保险箱密

  • .doc

    稽核制度第一条 单位的稽核工作由办公室随时指定适当人员执行稽核工作 第二条??本单位稽核业务范围定为帐务业务财务总务监验五项除另有规定外悉以本办法规定办理 第三条??稽核人员对于所审核的事项应负责任必要时并应在有关帐册簿据上签章 第四条??稽核人员除依照规定审核本单位所送凭证帐表外每年稽察次数视事实需要而定 第五条??稽核人员前往稽核之前应先准备及收集有关拟订计划及进

  • .docx

    稽核制度稽核小组部门职责部门名称稽核小组上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位稽核小组组长部门编号OD—02所属岗位稽核小组组长稽核专员岗位编制5人部门目标通过稽核全的一切工作运作情况达到有效控制确保组织持续改善的目的部门职责稽核工作:稽核工作职责执行情况稽核作业流程程序文件管理办法执行情况稽核操作指引规章制度执行情况稽核会议决议执行情况稽核内部联络单执行情况稽核纠正与预防措施执

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部