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订单评审作业程序一目的:为确保满足客户的各项要求并形成文件便于品质交期管理特制定本办法二适用范围: 适用于本对客户订单的评审工作定标产品不需要走订单评审程序定标产品严格按照《定标产品交期》的交货时间来执行三职责:3.1 销售部:负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》对订单的规范化准确性负责3.2工程部负责评审订单所述产品的文件的提供日期生产工艺是否能对本订单产品的生
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员工培训管理程序文件编号QP-06版 本A1拟制日期柏辰潇2011-7-21审核日期2011-7-21批准日期2011-7-22生效日期2011-7-25文 件 会 签□品质科 □技术科 □生产科 □采购科 □人力资源科 □财务科
文件名称:采购管制作业程序 文件编号:QP -PMC- 003 制订日期:2010年01月18日会 签 栏需会签部门:□ 生产部 □ 工程部 □ 品质部 □ 资材部 □ 市场部 □ 行政部 部门负责人部门负责人部门负责人生产部工程部市场部资材部品质部行政部编 制审 核批 准 管制文件禁止影印文件编号:QP -P
1目的规范系统集成过程确保构成集成系统的代理产品应用软件网络系统工程服务相关配置和数据等各组成部分能有机的集成在一起保障产品和服务的质量并最终按合同要求交付用户使用2适用范围适用于项目实施过程中集成系统活动包括产品交付安装集成测试顾客培训以及验收等3定义术语及说明集成项目分为两类根据合同或协议的要求将软件硬件设施和数据构成集成系统并安装交付给顾客使用的过程定义为集成项目在项目中包含开发内
1.目的对产品设计过程进行有效的控制和验证确保产品设计受控状态下进行确保产品满足与顾客要求2. 范围本程序适用于本所有产品的设计开发(包括ISO9001:2000认证范围内产品)的过程及结果实施有效控制和验证3 权责: 3.1品质部DQE工程师负责产品开发过程及结果的验证评估3.2项目工程课工程师负责产品开发整个活动的跟踪 3.3品质部测试工程师负责产品及材料的可靠性能检测验证3
深圳奥尔麦克斯电子有限样品制作管理程序文件编号: ALMAX-QP-08版本 次: A0 制订日期: 生效日期: 批准审核制定文 件 修 改 记 录版本次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人 : : 管制文件----非经管理代表核准不得任意拷贝第 PAGE 3页共4页 :
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