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XY纸品厂程序文件编号: XYCOP-04版本状态:A1内部审核程序共2页第1页10 目的 本程序规定了内部审核的方法和要求以确定企业活动及其有关结果是否符合计划安排以及这些安排是否有效实施并能达到预期目的从而不断改进和完善管理体系20 适用范围 本程序适用于质量管理体系内部审核活动的控制同时适用于防保﹑消防及财务等方面的内部审核对供方的第二方审核可参照执行30 引用文件
内部审核程序?目的??? 为了规范 C9E7BBE1D4F0C8CE-1 社会责任管理体系内部审核特制定本程序范围本程序适用于所有有关社会责任管理体系内部审核活动职责 B9DCC0EDD5DF-1 管理者代表:.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力物力及财力资源.2任命审核组长成立审核组.3失去和协调内部审核活动及时补救行动和纠正行动的实施.4对审核结果进行评审并将审
1.目的 对本内部审核的流程职责关键控制点予以规定为内部审核的有效实施提供程序准则2.适用范围 适用于本内部审核的实施3.流程职责和关键控制点流 程职 责关键控制点相关文件记录开始确定内部审核频度计划批准NY制定计划?管理者代表?综合部?综合部?管理者代表?每年至少进行两次内部审核?需要时应适时安排专项内审或全面内审需要安排适时内审的情况如:——体系运行发生重大异常情况——组织结构
珠海市朝代涂料有限质量体系程序文件题目内部审核控制程序文件编号CD-QP-CW07发布日期2002年9月1日 1目的确保本QMS的有效性和符合性,并及时采取纠正措施和预防措施,以实现持续改进。2适用范围本程序适用于QMS的各过程及接受本QMS控制的供方。3职责31 管理者代表负责内部质量审核(以下简称内审)的组织工作。32 厂务部负责组织内审的实施工作
内部审核组成员推荐表 编号:QBZTBJKJ:CX21—01姓 名单位.部门.职务/职称推 荐 理 由以上推荐人员请管理者代表审批 管理者代表: 年 月
佛山市禅顺通机动车检测有限程序文件编号:CST-B-07-14第1页共4页 内 部 审 核 程 序第 二 版 第0次 修订颁布日期:2007年12月12日1、目的按质量体系有要求,通过内部质量体系审核,验证质量体系运行的符合性和有效性,同时对不合格项进行纠正改进。2、范围本程序适用本质量体系内部审核的控制。3、职责31质量负责人负责内部质量体系审核的组织和;
内部审核控制程序目的:检查的质量管理体系是否符合标准要求是否有效地保持实施和持续改进??? 2范围:??? 适用于质量管理体系所覆盖的产品及其所有部门??? 3职责:??? 办公室负责内审负责制订审核的年度计划??? 各有关部门负责对审核中发现的不符合项在规定的时间内完成相应的纠正措施??? 4工作程序:??? 年度内审计划:??? .1根据审核过程和区域状况的重要性以及以往审核的结
目的为验证质量管理体系活动和结果是否符合产品实现策划的安排以及宗旨所确定的质量管理体系是否得到有效的保持实施和改进特制定本程序范围本程序适用于企业内部质量体系审核全过程职责质量部负责编制《内部审核工作计划》报经管理者代表批准管理者代表负责内审的组织工作和实施审核组长负责《内审检查表》的制订组织审核组实施现场审核和记录开具不符合报告并追踪验证纠正预防措施实施情况被审核部门负责纠正和预防措施的制订
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