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受控编号:QA02-06A-2010内 部 质 量 体 系 审 核 填报
3审核目的第二方审核促进企业质量管理目标的实现372023二审核准备分发实施计划审核准备Y适用于大中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况 月份部门品管部营销部制造部注1:A-计划审核日期B-不合格报告发出日期 c-制定纠正措施日期 D-纠正措施完成日期 E-纠正措施验证日期制定日期: 批准日期:KEVIN PENG 销售部审核依据 序号:20
制度 江西新元通医药有限 3 (1)为了保证质量管理体系运行的适宜性充分性和有效性根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求特制定本制度 (2)质量管理体系的审核范围主要包括构成质量管理体系的质量方针目
内部质量体系审核范例 内部审核控制程序1.目的? 确保本质量管理体系的有效性和符合性并及时采取纠正预防措施以实现体系的持续改进2. 适用范围? ?? 适用于本质量管理体系覆盖的所有过程部门和场所的审核3 .定义? 无?4 职责4.1 管理者代表及品质部负责内部质量审核(以下简称内审)的组织管理工作4.2 内审小组负责内审的准备实施报告验证等工作4.3 各部门积极配合接受内审并
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录受审部门 总经理管理者代表 共 页第 1 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定4.1组织是否建立了文件化的质量管理体系QMS过程的识别及其在组织中的应用(
内部质量管理体系审核报告 编号: 序号:01审核目的:对本的质量方针目标和ISOTS16949-2009体系的执行情况进行审核以确保运行的ISOTS16949-2009质量管理体系的适用性充分性和有效性寻找对体系运行过程的有效性与顾客有关的产品的改进机会从而提高顾客满意度审核范围:汽车用延伸箱的制造全过程
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生女士: 按照本企业的内部审核计划企业具有内审资格的内审员于 年 月
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生女士: 按照本企业的内部审核计划企业具有内审资格的内审员于 年 月
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