项目失控点控制点设计 制程检验不合格品处理作业1品管员开出产品质量不合格处理单的异常未及时得到处理2产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰3产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果4造成不合格产品的车间部门或责任人无人承担责任标准:问题动作生产异常提报出现以下异常时作业人员必须在10分钟内向组长或车间主管提报如车间主管不在可直接提报部门经理:来料品质异常2制程品质异常3其它原因导致
福建杜氏家居有限 家具厂不良品处理控制卡文件编号QP-PDD-01生效日期制作部门家具厂版本次A0失控点描述动作分解流程图操作动作标准(如何做)使用表单制约(检查)责任(担何责)一不良品得不到及时确认二不良品状态标示不清晰三不良品得不到 及时处理员工班长组长品管发现不良品并在不良品上做上记号班长组长负责安排将不良品进行分类并将不良品摆放在本小组不良品区域品管负责确认
FOSTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程 序 文 件文件编号:XXXXXXXXXX18版号修改状态: 00文件名称:不合格品控制程序页 码:第1页 共2页1 目的对不合格品进行标识记录评价隔离和处置的控制防止不合格品非预期使用转序和出2 适用范围适用于本从原辅材料外协购件进至半成品成品交付的全过程中不合格品的控制3 职责 质保部负责不合格品的控制工作 其他
珠海市朝代涂料有限质量体系程序文件题目不合格品控制程序文件编号CD-QP-PZ03发布日期2003年9月1日 1目的确保不合格品能有效标识、隔离和处置。2范围 适用于进料、制程和最终成品检验发现的不合格品处置控制。3职责31品质部负责原辅材料及作业全过程不合格品的检验和判定。32 生技部经理负责指示和组织不合格品的返工。33 检验员根据《品质检验作业指导书》,对不合格品进
文件类别不合格品控制程序文件编号JLLY/CX-ZB-020-2015版 本 号页 次编 制核 准生效日期 不合格品控制程序编号:JLLY/CX-ZB-020-20152015年7月22日编制第 \* MERGEFORMAT 6 页 共 4页1、目的对不合格产品得到识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。 2、适用范围适用于原材料、半成品、成
不合格品控制流程 程 序内 容实施者根据图纸工艺要求检验——对于检验判定不合格的开出不合格品单并做好标识物品由仓库或车间暂存于不 合格品区域品管部技术部进行不合格品评审——品管部将不合格部件详细信息反馈至技术部——技术部依据设计计算确定不合格部
版本: A0程序文件不合格品控制程序生效日:201203.02第 1页 共3 页日 期:2012.03.02编 制: 审 核批 准1. 目的:对不合格品进行有效控制和识别防止不合格品的非预期使用或交付.2. 适用范围:适用于对原材料零部件生产半成品现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制3. 管理职责: 3.1 质量部:负责采购物资和生产中的半成品最终产品的判定有权控制
修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注05-10-08A1整版增加GP环保内容张彪06-2-24A23页条增加了内容增加了条张彪This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : : 资 高XX 电 子 科 技(深圳)有 限 公 司文件名称不合格品控制程序文件编号
张家港市立特制衣有限不合格控制程序文件编号LTC0083-01版本版次A0页 码121目的:为防止不合格的产品半成品原材料外包加工产品产生误用情形尽快予以标示识别及记录隔离处理2范围:凡崩死的进料检验客户退货品外包加工产品及过程中检验成品入库检验仓库储存不良以及可疑物均属之3职责:区 分标 示隔 离反 馈处 理特采批准权限进料不良检验人员仓库保管员检验员采购副总以上过程不良生产单
1 目的 确保不合格品的有效处理以及防止不合格品的再次发生维护顾客对产品质量的要求2 适用范围 适用于外购材料外协件半成品和成品中的不合格品的控制定义(略)4 职责 不合格品的判定:品质部研发部 不合格品处理执行:生产部采购部5 程序内容 不合格品的识别隔离.1 不能满足规定要求的产品均为不合格.2 不合格品由品质部检验人员依据图纸工艺和检验标准判断.3 对流入下道工序错漏
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