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深圳××医院审计奖惩细则 为加强企业内部审计工作提高企业管理水平在《××医院奖惩条例》框架范围内根据企业实际情况制定本细则总则 在董事长签批后审计部对日常审计工作中发现的各种优秀或违规违纪事项及相关人员进行实地实时奖励和处罚奖励1奖励方式 ① 通报表扬 在当期的《××天地》中进行通报 ② 现金奖励 2奖励内容
中国海油山东海化管理制度体系名称:内部监督 版 本:2010-1编 码:IS—01 发布范围:普发山东海化内部审计工作规定名称:山东海化有限批 准 人:王 辉批准依据:鲁海化字[2010]68号发布文号:鲁海化字[201
工程项目审计暂行规定(通审[2002]249号)?????来源: 未知 ??????: 监察审计部 ??????发布时间: 2008-6-19 ???第一章 总 则??? 第一条 为保证企业资金的合理使用正确反映工程造价维护企业的合法利益根据《审计法》《审计机关国家建设项目审计准则》《通号财务会计内控制度》(通财〔2001〕111号)和《通号内部审计工作暂行规定》结合公
集旅管理规定(2015年8月18日)第一章 总则第一条 为进一步加强集旅的管理与维护充分发挥的作用促进集旅内外部信息交流与沟通及时掌握市场信息拓展经营视野提高经营管理水平扩大集旅对外知名度提升集旅外部形象特制定本规定第二章 集旅的管理机构及职责第二条 集旅设立计算机管理员来负责集旅的具体工作负责进行信息收集汇总版面设计调整改换栏目
XX审计部审计通知书关于XXX基地进行例行审计的通知XXX基地: 根据章程及相关制度董事会监事会决定派出审计组自 年 月 日起对你处2010年1月-12月的财务经营状况进行例行审计请予以积极配合提供相关和必要的工作条件审计组长: 审计组员: 审计部 年 月 日主送 : MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入对象部门及
十二五规划之审计与稽核(1)2010-8-9 :白万纲 审计控制是控股对子实行财务控制的最全面的最终的控制防线通过审计稽核可以揭露损失浪费揭露贪污舞弊揭露渎职失职审计稽核的作用得到了企业界的广泛认可 管控模式是否具体落实到每个岗位每个员工并真正行之有效这需要建立一套有效的审计与稽核体系来保障 在中航油(新加坡)中治理结构并不缺失相关流程制度也都很完美但为什
十二五规划之审计与稽核(2)2010-8-10 :白万纲 开展预算审计工作 问题一步一步深入下去一家服装制造企业的审计监察主管在论坛上写道: 随着企业的发展已在慈溪温岭义乌等地设立生产基地虽然全面预算管理体系去年就已开始全面推广但执行效果与预想相差甚远作为审计监察主管在预算管理中应该作什么工作 小林把答案归纳为预算编制和执行两个方面: 首先应该明确的是虽然预算体系运作
第一篇 审计掀起您的盖头来 ——认识审计第二篇 介绍《内部审计制度》体系第三篇 天高任鸟飞海阔凭鱼跃 ——展望篇 审计因受托责任的发生而发生又因受托责任的发展而发展着 有关专家明确提出:没有审
博志成甲限材管理程序目的为规范甲限材料设备的采购验收和结算过程工作程序明确各部门相互工作关系确保进场的工程材料设备满足工程建设需要适用范围本程序适用于所有工程项目甲限材料设备管理术语和定义甲限材甲限材是指由甲方指定品牌和或限定价格总包单位或分包单位负责实施采购的材料设备职责采购部根据成本合约部提供的甲限材范围填制《甲限材申报审批表》负责甲限材供方信息的收集和初步联系前期洽谈负责组织相
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