总则1.1使内部审核规范化科学化特制订本规则本规则适用于例行性内审功盛联审及追加审核1.2审核目的1.2.1评价质量体系是否持续符合规定的要求1.2.2确保质量体系有效率地和有效性地实施和维护1.2.3评价质量体系的强项和弱项并依此作为改进的机会和依据1.2.4在外部审核前发现并纠正不足之处1.3内审范围包括质量体系所复盖所有要素场所活动换言之影响质量的符合性有效性和效率的一切因素均属审
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\* MERGEFORMAT10 内部审核管理程序目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。职责部门(人员)职 责总经理批准年度内部审核计划管理者代表负责组织内审活动;负责审核年度内部审核计划;负责建立内部审核小组,并培训提高
保密等级秘密文档名称内部审核管理程序文档编号发布组织信息安全工作委员会发布日期2009-1-5执行日期2009-1-5版 本 号1.0内部审核管理程序批准人签字审核人签字制订人签字曹立斌日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5变更履历序号版本编号或更改记录编号变化 状态 简要说明(变更内容变更位置变更原因和变更范围)变更日期变更人审核人批准人
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文件编号-文件名称咨询设计行标符合性评估申报材料北京中百信工程咨询有限 第7页 共NUMS7页 内部审核管理规范编制记录版本日期编制人描述V052014-11-20李嘉琪编写初稿V062014-11-25王祖烈修改部分内容V072014-12-13杨 薇根据总工程师的审核意见修改V102015-4-23杨 薇根据ITSS符合性试评估专家意见
ZBX/CX-19-2012质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序 ZBX/CX-19-2012 ~19- 4~版本号/修订状态:B/0版本号/修订状态:B/0~19- 3~ 内部审核管理程序ZBX/CX-19-20121目的为确定质量/环境/职业健康安全管理体系的活动和有关结果是否符合策划的安排、GB/T19001-2008、GB/
内部审计实务指南——高校内部审计第一章? 总?则???? 第一条 ?为了规范高校内部审计的内容程序与方法根据内部审计基本准则与具体准则制定本指南??? 第二条? 本指南所称高校内部审计是指高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性合法性和有效性的审查并进行确认评价咨询旨在促进完善管理控制防范风险创造效益从而促进学校事业目标的实现??? 第三条? 高校应设置内部审计
内部审核与管理评审程序MZCX-10-2011范围本程序适用于对工程施工质量管理体系的内部审核与管理评审以检验质量管理体系的符合性适宜性确保管理体系的有效运行和持续改进职责总经理负责管理评审策划并主持管理评审管理者代表负责策划的内部审核活动综合部负责布置有关管理评审的工作要求和协助管理者代表组织内部审核活动内部审核组长负责按策划的要求开展内部审核活动各相关部门和项目部应按工作要求参与
DADCBACBBDAC 12BA A ABBAAA只有85分以下只有65分
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