1 目的评审质量体系适宜性充分性和有效性不断改进完善质量管理体系并不断寻求质量(包括质量方针和质量目标)改进的机会和变更的需要2 范围 本程序适用于本管理评审的控制3 相关文件 《纠正措施的控制程序》 《预防措施的控制程序》4 职责 总经理负责主持管理评审审批管理评审通知召开管理评审会议和作管理评审报告 管理者代表协助做好管理评审的组织和准
1 目的本程序规定了对客户提供的产品进行验证贮存和维护的要求以确保客户财产得到有效地的控制2 范围本程序适用于本对客户提供产品的验证标识贮存维护和使用等各环节及客户的设备设施图纸技术工艺要求等的控制3 相关文件 《监理服务过程的监视和测量的控制程序》4 职责 工程业务部或项目监理部负责对客户提供产品所生产的成品的维护以及对客户提供的图纸技术要求工艺等资
1 目的消除设备监理工作过程中不安全因素避免监理人员和财产的损失2 范围在设备监理过程中监理人员生命安全保护及财产安全保护3 职责项目经理总监理师负责项目监理过程的安全管理措施的制定综合管理部对项目监理部或单项设备监理项目制定的安全管理措施负有指导批准和监督实施的职责技术质量部负责监理项目的安全抽查处理安全事故4 工作程序综合管理部制定如下制度:1)安全培训制度2)安全检查制度3)
1 目的本程序规定了监理服务过程或最终检验出现不合格情况时对不合格的标识记录评审隔离和处置确保监理服务质量能得到保证2 范围本程序适用于本的监理服务过程和最终不合格的控制3 相关文件 《监理服务的监视和测量的控制程序》 《纠正措施的控制程序》4 职责技术质量部负责不合格的监理服务的标识记录评审和处置并组织评审工程业务部负责监理服务过程中的不合格的标识记录隔离处
版本文件修改栏生效日期A第一版本发放(ISO9001:2008版)2012年3月5日编 写审 核批 准文件发行章 目的对质量管理体系进行评审确保体系持续的适宜性充分性和有效性是否符合ISO9000∶2008标准的要求 适用范围适用于本质量体系的管理评审 定义 无 参考文件 ISO 9001:2008 质量体系要求QM-001 质量手册 职责 总经理负责主持管理评
修订履历 版本修订页次备注核准审核承办制订部门签名行政部日期目的 按计划的时间间隔评审品质管理系统﹐以确保其持续的适宜性充分性和有效性 范围适用于对品质管理管理系统的评审 定义无 权责 总经理:主持进行管理评审 管理者代表:向总经理报品质管理管理系统运行情况提出改进建议并编写管理评审报告 品管部:收集管理评审所需的跟踪评审后纠正预防措施之完成情况作业内容 管理评审计划:.1 每年至
1 目的 本程序规定了对监理服务的过程及最终质量进行监视和测量活动的要求以确保监理服务符合规定的要求2 范围 适用于本监理服务的监视和测量的控制3 相关文件 -1 《工程设备监理服务过程的控制程序》 《监理档案管理制度》 《不合格的控制程序》4 职责 技术质量部负责编制监视和测量标准进行监理服务过程和最终质量
XXXXXX程序文件文件编号QBXXXX–A–02版本号A0编制: XXX 审核:XXX 批准:XXX 生效日期:2009年8月28日管理评审控制程序页 码第1页 共4页管理评审控制程序1 目的评审管理体系持续的适宜性充分性和有效性以便改进和完善管理体系2 适用范围适用于最高管理者对质量体系的管理评审以决定是否需要采取改进或纠正措施3 职责
1.总经理负责批准和发布本的质量方针和质量目标负责向员工传达满足客户和政策法规要求的重要性负责协调本各种资源能满足监理服务质量的要求负责主持管理评审2.总经理承诺本各管理层次及各部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻3.为保证监理服务质量满足客户和法律法规的要求责成综合管理部负责跟踪收集宣贯法律法规知识4.制订了质量方针和质量目标体现的长远目标以及客户期望和要求并对客
1 目的本程序规定了本开展内部审核是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果是否符合质量管理体系标准要求以确保质量管理体系运行的符合性和有效性2 范围本程序适用于本内部审核的控制3 相关文件 《纠正措施的控制程序》4 职责管理者代表根据内部审核计划授权审核员任命审核组长并组织内部审核技术质量部在管理者代表指导下负责编制年度内审计划经管理者代表审核批准后组织实施并负责不
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