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    不符合项报告客户名称审核日期受审核部门过程性质 □严重 □一般不符合项描述:(判断是应饮用标准具体内容如同时不符合多个标准时也应同时做出判断)原因分析 客户代表: 日期:纠正纠正措施实施情况或纠正措施计划(仅针对不一般不符合项)跟踪品论:()纠正和纠正措施可以接受将在下次审核中验证有效性(仅针对一般不符合)()纠正和纠

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    不符合项报告编号:KWJD-QP-03-QR-002 受审核部门连州项目部受审核部门负责人李汉君潘明 审 核 员陈德提张建华审 核 日 期2012-1-18不符合事实描述:未能将已作废的文件作出明确标识和未能将其和其它文件区别摆放不符合标准:50430之 9001之不符合类别: □[严重] □[一般] □[观察项] 审核员:

  • 01.doc

    不符合项报告编号:KWJD-QP-03-QR-002 受审核部门连州项目部受审核部门负责人李汉君潘明 审 核 员陈德提张建华审 核 日 期2012-1-18不符合事实描述:未能将已作废的文件作出明确标识和未能将其和其它文件区别摆放不符合标准:50430之 9001之不符合类别: □[严重] □[一般] □[观察项] 审核员:

  • 6..doc

    不符合项报告编号: BZH131-5 修订状态:1/0 受审核部门办公室部门负责人审核日期严重程度□严重 √一般□观察项不符合事实描述:年度安全生产目标未以文件形式发放。审核员:部门负责人:原因分析:年度安全生产目标已制定,办公室未以文件形式下发。纠正措施计划:下发年度安全生产目标通知。部门负责人:总经理批准: 日期: 年 月 日纠正措施完成情况:文件已下发。纠正措

  • 039.doc

    不符合项报告 编号:被审核部门:审核日期:不符合项描述:审核依据(请写明名称及条款号):审核员: 被审核部门负责人:审核组长:不符合项种类:严重一般原因分析:纠正措施:被审核部门负责人: 日期:纠正措施跟踪情况:纠正措施有效纠正措施可以接受,在下次内审时验证纠正措施不可以接受,签发新的不符合项报告审核员/日期: 审核组长:管理者代表:

  • 04.doc

    不符合项报告被审核部门陪同人审核依据审核日期不符合项描述:审核员签字:审核组长签字: 被审核方代表签字: 不符合项种类 严重一般原因分析:被审核方代表:日期:纠正措施:被审核方代表: 日期:纠正措施跟踪情况:审核员签字:日期:编号:JLLY/CX-ZB-018-004

  • 整改.doc

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  • MSF11-15.doc

    不符合项报告 第 页共 页受审核部门:审核日期:审核准则: ?ISO9001 ?ISO14001 ?GBT 28001 ? QS-9000 ?CAC《食品卫生通则》《HACCP体系及其应用准则》 ■受审核方管理体系文件 ■相关法律法规 ?顾客特殊要求不符合项描述:审核员签名

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