第15章 审计精细化管理15.2 审计管理制度设计15.2.1 内部审计管理制度下面是某企业制定的内部审计管理制度供读者参考内部审计管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范内部审计管理工作使审计工作制度化根据国家审计法规结合实际情况特制定本管理制度第2条 审计机构及审计人员1.设立内部审计部2.所有内部审计业务统一由审计部负责直接布置审计任务部门安排审计
设 计 文 件 校 审 管 理 制 度(试 运 行 稿) 为了深入贯彻落实我院《设计文件校对审核审定实施细则》等文件的相关规定规范设计校审人员行为全面提高设计质量明确设计质量责任主体特制定本制度1依据:国家地方有关的现行规范规程建设部2003年颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2004年颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》《城市规划编制办法》《建筑工程勘察文件编制深度规定》《工程
制度名称审计管理制度责任部门审计部2011年与2010年制度相比主要修改的内容主要修改内容1第一条修改为:为了引导企业加强和规范内部审计工作保证内部审计质量明确内部审计责任根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及财政部等国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套的应用指引等法律法规有关规定精神结合关于审计机构人员工作职责等制定本制度2第二条增加:本制度适用
4.3 审计部管理制度设计与考核方案4.3.1 审计作业管理制度下面是某制定的审计作业管理制度供读者参考审计作业管理制度第1章 总则第1条 为加强企业内部控制改善企业经营环境特制定本制度第2条 职责1.审计经理负责授权范围内周期审计工作计划的制订及审计决定的初步审核2.审计小组负责人负责项目审计计划的制订审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写3.审计小组成员负责分工范围内的审计
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鑫苑(中国)置业有限文件鑫苑字[2008]第47号 签发人:张 勇—————————————★——————————————关于下发《鑫苑(中国)置业有限设计管理制度》的通 知各中心各分子各外派机构:为使鑫苑各项目的设计工作符合商业模式加强设计管理工作特制定本制度现予以全文下发
文件编号: KDPSJ-A 北京柯德普建筑设计顾问有限 设计管理制度 编制:编写组 审核:批准: 分发号: 2010年4月20日发布 2010年4月30日实施Created with an evalu
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设计部管理制度安徽炜峰建筑装饰工程有限一设计部组织结构(一)人员配备1设计总监(1)名2首席设计师(1)名3主案设计师(2)名3设计师(3)名4制图专家(不限)5前台(2名女性)(二)部门职责一 由设计部总监负责在设计部总监的下工作服从总监的工作安排并按时按量高标准完成设计任务坚守工作岗位以规范的语言礼貌的态度诚信的服务精神迎接前来咨询的客户不得粗暴无礼衣冠不整损坏形象二 承接公
设 计 管 理 制 度总工室目 录第一章总则第二章设计委托制度第三章 设计方案评审制度第四章 设计阶段管理与跟踪制度第五章 图纸审核内容和要求第六章 成本控制制度第七章 设计修改变更制度第八章 材料设备选用第九章 管理第一章 总则一为强化设计管理促进项目设计管理标准化规范化提高管理水平确保设计结果的科学合理经济和创新使地区开发项目获得最佳的投资效益特制定本制度二总工室
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