标 准 管 理 制 度Standard Management Procedure题目: 企业内控标准的制定修改审核批准规程共 1 页 第1页部门:QA起草:起草日期:审核:审核日期:批准:批准日期:编号:QMS-001改版编号:QMS-001-01生效日期:颁发部门: QA 分发部门:QAQC生产管理部固体车间外用车间液体车间提取车间1目的:为了确保蓄电池质量使企业生产的蓄
安全生产规章安全操作规程和应急预案管理修订制度1目的为了保证岗位所使用的安全规章制度安全操作规程和应急救援预案能适时得到修订更新特制定本制度2范围本制度适用于安全保卫部负责组织制定的安全规章制度安全操作规程和应急救援预案的修订管理3职责生产副总经理负责安全规章制度安全操作规程和应急救援预案的审批工作安全保卫部负责组织安全规章制度安全操作规程和应急救援预案的编制修订发放作废销毁工作各车间部门
工艺规程的制定审核批准发放及变更程序目 的:建立工艺规程的制定审核批准发放及变更的程序确保工艺规程的管理规范化二适用范围:适用于工艺规程的管理三责 任 者:科技质量副总经理生产部经理质保部经理工艺员四程 序:1.工艺规程的制定:工艺规程由生产部经理和工艺组织编写在制写过程中应征求质保部的意见使工艺规程符合《药品生产质量管理规范》的要求工艺规程的内容包括:品名剂型处方生产工艺操作要求物料
连云港益康佳化工有限质量手册章 节 号标题:内部审核控制程序版本修改A0页 次121. 目的建立本的内部审核程序定期实施审核验证质量管理体系是否符合标准要求确保质量管理体系有效地保持实施和改进2. 适用范围适用于本的内部质量管理体系审核活动3. 职责 管理者代表负责内审的管理任命审核组长及内审员批准内审计划审核报告 审核组负责具体组织实施内审对纠正措施的实施情况及
管理文件费用开支标准和审批程序的规定文件编号JOVO-SY-001版 次 A编制财务部总经办人力资源部审 核经营班子成员批 准总经理页 数共4页日期2012.2.8日 期2012.2.16日 期2012.2.16生效日期2012.2.1更改记录标记处数更改单号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更改单号更 改 人更改日期1.目的规范的费用管理明确各项费用的开支标准及审批程序权限等2
1 目的本SOP规定除另有专门规定的常规SOP的格式和内容要求以及起草审核和批准程序2 范围本SOP适用于常州华钛化学股份有限除另有专门规定的常规SOP的管理3 职责品管部负责本SOP的编写修订及培训各部门负责本规程的实施4 术语QA:质量保证QC:质量控制SOP:标准操作程序5 规程5.1 格式5.1.1 文件采用Microsoft Word文档编辑5.1.2 页面设置
申请受理审核审批规范化标准一个人书面申请申请人根据自身情况向所在村(社区)或乡镇(街道)大社保工作中心提出相应救助要求填写《杭州市富阳区社会救助申请核查表》申请人应如实申报其中《社会救助申请书》需写明家庭基本情况与申请救助原因并随附提交相关证明材料二村(社区)受理与初审1.对申请人提供的证件和证明材料是否齐全进行审验证件证明材料提供不齐全不完备的一次性告知申请人补正补齐证件证明材料齐全的对《杭州市
伟 高 塑 胶 制 品(深 圳)有 限 公 司文件编号WG-QP-005页 次1 3版 本A1文 件 名 称内部审核控制程序生效日期2014-8-20一目的验证内部质量活动是否符合规定的要求保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据二适用范围适用于内部质量体系运行情况的审核三职责 1. 总经理审核年度内审计划及内审报告2. 管理者代表负责制定内部体系年度审核
文件制定(修订作废)申请单文件名称订单评审控制程序实施日期2010-9-10受控号04-11文件编号SC-QMS-P04-001承办部门营销部版本C文件种类□ 手册 ■ 程序文件 □标准文件文件等级■ 管制 □ 非管制□ 表单 □ 外来文件 □ 其它 签 署
长虹路桥矿山机械设备有限企业标准 QCH 0001—2010 立轴式冲击破碎机2010-5-1 发布 2010-6-1 实施 长虹路桥矿山机械设备有限
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