2015年技术管理科内部管理考核奖罚实施细则编 制 人:部门负责人:部门分管:人力资源科:编制单位:技术管理科编制日期:2015年5月5日 技术管理科内部管理考核奖罚实施细则序号考核项目考核内容考评办法备备注1内部管理部室人员下井要求科室技术员及以上人员人员每月下井不少于15个下井数不足考核50分个每次不低于两小时否则考核20分个(以人员定位时间为准)上班时间不得脱岗睡岗不能干与工
质量手册质量方针 质量目标产品实现的策划设计和开发监视和测量装置的控制 ·质量手册说明的删减细节是否合理·质量手册内容的覆盖面是否完整·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点·与经理及技术人员面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.·审查质量手册中质量体系覆盖的过程在现场审查时进一步确认其
中山桑芭丝服装有限程序文件内部审核程序编号:S-QP-16版本/修改状态:A/0生效日期:2002年3月 日页码:第1页,共5页拟制:朱文君 审核: \ 批准:1.目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。2 适用范围适用于本质量体系的内部审核活动。3 定义和
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内部质量审核管理制度1 目的适用范围为规范内部产品质量审核管理工作验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求特制定本制度适用于对本厂产品质量审核工作的控制2 职责.质检部是本制度的归口管理部门负责产品质量审核工作的组织和日常管理.有关部门人员负责协助质检部进行产品质量的审核3 工作程序.产品质量审核的策划.1质检部依据过程产品的质量状况用户的质量反馈等每年组织一次有重点的产品质量审核活动.2
广州市芯科电子科技有限内部质量审核计划审核目的验证本质量体系及所有经营活动是否符合IS09001质量体系要求及时发现问题并采取适当的纠正措施确保质量体系的有效性与充分性审核范围本质量体系覆盖的所有过程/要素/部门审核依据IS09001质量体系标准质量手册程序文件及三层次文件客户要求与法律法规日期时间审核活动条款审核组成员部门公共审核的要素:1) 质量方针质量目标职责2)文件控制
内部质量审核程序编号:VWCX02(F) 1.目的 验证的质量活动和有关结果是否符合计划的安排并确定质量体系的有效性以便对内完善和改进质量体系对外提高质量保证能力2.适用范围 适用于内部质量审核工作3.职责 管理者代表
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