河南华北起重吊钩有限质 量 体 系 程 序 文 件 内部质量审核控制程序文件编号: HBDGQP8.2-2-2012A受控状态: .分 发 号:
目的根据本质量手册的要求审核质量体系涉及的各部所开展的质量活动及其结果是否符合要求确保质量体系持续有效地运行并为质量体系的改进提供依据 适用范围本程序适用于本内部质量审核工作 职责 由管理者代表批准并组织实施内部质量审核工作计划管理代表负责审批《审核计划》 管理者代表负责内部质量审核的管理 由审核组长编制本次内部质量审核计划挑选审核员并负责组织实施审核和审核后的跟踪
**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页
**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页 文件修订履历版本
文件编号:QM/XH01-2009 内部质量审核控制程序版本号:B/0河北新华高压电器有限Hebei Xinhua High Voltage Electrical Equipment Co,LTD 822内部质量审核控制程序1、目 的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。2、范 围适用于对内部质量管理体系的审核控制。3、职 责31 管理者代表
QP 801内部质量审核控制程序编写部门:质量管理部审批人:版本号:××××年×月××日发布 ××××年×月××日实施 : 目的和范围通过策划和实施内部审核查明质量管理体系的实施是否符合策划安排标准的要求以及确定质量管理体系的要求以便及时发现问题采取纠正或改进措施使质量管理体系得到有效实施和保持本程序适用于内部质量审核2 职责 总经理聘任内部质量审核员并规定其职责 质量管
格威运输安全制品厂程序文件 内部质量审核控制程序文件编号GW-QP12发行日期2004-06-01版本A0管控状态受控页次第 4页 共 8 页 格威运输安全制品厂程序文件内部质量审核控制程序文件编号GW-QP12发行日期2004-06-01版本A0管控状态受控页 次第 2 页 共 8 页 文件修订履历版本修订理由与内容
绿城房地产有限质量管理体系程序文件文件编号:GT/QP·20页码:第 4 页 共4页内部质量审核控制程序修改状态:C/0 1 目的通过开展内部审核,评价和验证质量管理体系的符合性和有效性,及时发现体系中的不合格,并采取纠正和预防措施,改进和完善质量管理体系。2 范围适用于内部质量审核活动全过程的控制。3 职责31 总经理负责批准每年度的内部质量审
内部审核控制程序目的:检查的质量管理体系是否符合标准要求是否有效地保持实施和持续改进??? 2范围:??? 适用于质量管理体系所覆盖的产品及其所有部门??? 3职责:??? 办公室负责内审负责制订审核的年度计划??? 各有关部门负责对审核中发现的不符合项在规定的时间内完成相应的纠正措施??? 4工作程序:??? 年度内审计划:??? .1根据审核过程和区域状况的重要性以及以往审核的结
目的为验证质量管理体系活动和结果是否符合产品实现策划的安排以及宗旨所确定的质量管理体系是否得到有效的保持实施和改进特制定本程序范围本程序适用于企业内部质量体系审核全过程职责质量部负责编制《内部审核工作计划》报经管理者代表批准管理者代表负责内审的组织工作和实施审核组长负责《内审检查表》的制订组织审核组实施现场审核和记录开具不符合报告并追踪验证纠正预防措施实施情况被审核部门负责纠正和预防措施的制订
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