不 合 格 品 管 制 程 序 文 件 编 号 : MAX-QPMHPM-0807 修 订 记 录制修订日 期 NO.修 订 内 容 摘 要页次版次版本总页数核 准审 核制 作_发 行_A04不 合 格 品 管 制 程 序文件编号 : MAX-QPMHPM-0807
惠州市恒吉五金制品有限文件名稱不合格品管制程序文件编号HJQP-630-01制订日期制订单位业务部版次A1页次 141.0目的通过对不合格品的识别处理和控制防止非预期的使用和交付2.0范围本工来料中的制程中的以及客户退货之所有不合格品均属之3.0职责3.1生产部:负责生产过程中不合格品之标识和改善3.2品管部:负责所有不合格品之控制处理效果之追踪3.3业务部:负责客户售后服务及退货
Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-025版次B机密等级一般页次19不合格品管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-2版本修订日期修订页次修订内容修订者B2012-11-22455.2.15.3.55.4.2Jalin页次123456789页版别ABABBAAAA核准会签制定管理部工程部品保部制造部Jalin 2012-11-2Gitac程 序 文 件文件编号GT-
上海吉泰交通工业有限文件编号JTP038版本版次页 次16文件名称:不合格品管制程序制定部门: 品 管 课制定日期: 2005年02月01日 发行日期: 2005年02月10日修 定 记 录修订日期版本版次修订页次修订内容摘要核 准 审 查制 订上海吉泰交通工业有限文件编号JTP038版本版次不合格品管制程序页 次26目的:当产品物料不符合既定标准的要
1修订页版次修订内容修订页次制定者发行日期A初版发行全部谢根明201010081.目的:对不合格品进行控制防止不合格品被使用及交付顾客确保产品质量满足顾客要求特制定本程序2.范围:适用于从进料到成品出库交付过程中的不合格品顾客退回不合格品未定状态标识或待定产品3.术语与定义:不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料 一般性不合格品:指显着性返工品只能报废的不合格品以及需退回供应商
版本: A0程序文件不合格品控制程序生效日:201203.02第 1页 共3 页日 期:2012.03.02编 制: 审 核批 准1. 目的:对不合格品进行有效控制和识别防止不合格品的非预期使用或交付.2. 适用范围:适用于对原材料零部件生产半成品现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制3. 管理职责: 3.1 质量部:负责采购物资和生产中的半成品最终产品的判定有权控制
修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注05-10-08A1整版增加GP环保内容张彪06-2-24A23页条增加了内容增加了条张彪This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : : 资 高XX 电 子 科 技(深圳)有 限 公 司文件名称不合格品控制程序文件编号
张家港市立特制衣有限不合格控制程序文件编号LTC0083-01版本版次A0页 码121目的:为防止不合格的产品半成品原材料外包加工产品产生误用情形尽快予以标示识别及记录隔离处理2范围:凡崩死的进料检验客户退货品外包加工产品及过程中检验成品入库检验仓库储存不良以及可疑物均属之3职责:区 分标 示隔 离反 馈处 理特采批准权限进料不良检验人员仓库保管员检验员采购副总以上过程不良生产单
1 目的 确保不合格品的有效处理以及防止不合格品的再次发生维护顾客对产品质量的要求2 适用范围 适用于外购材料外协件半成品和成品中的不合格品的控制定义(略)4 职责 不合格品的判定:品质部研发部 不合格品处理执行:生产部采购部5 程序内容 不合格品的识别隔离.1 不能满足规定要求的产品均为不合格.2 不合格品由品质部检验人员依据图纸工艺和检验标准判断.3 对流入下道工序错漏
1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料工序产品及成品的有效控制防止不合格品的非预期使用确保不合格品不进入下道工序或出厂2 适用范围 本程序适用于原辅材料工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置3 职责3.1厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作3.3技术部职责:3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审3.3.2.技术部负责轻
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