不符合检测工作报告单CX10-01序号:不符合责任部门:不符合发现者:日 期: 年 月 日不符合检测工作事实描述不符合(将选中□打√)手册程序作业文件:文件名称、编号及条款:审核员(签名): 日 期:年 月 日部门负责人确认:日 期:年 月 日不符合原因分析及采取的纠正:计划纠正时限(将选中□打√):一周 两周 三周 四周 约定时间 部门负责人(签名): 日 期:年 月 日审核员
不符合检测工作报告单CX10-01序号:不符合责任部门:不符合发现者:日 期: 年 月 日不符合检测工作事实描述不符合(将选中□打√)手册程序作业文件:文件名称、编号及条款:审核员(签名): 日 期:年 月 日部门负责人确认:日 期:年 月 日不符合原因分析及采取的纠正:计划纠正时限(将选中□打√):一周 两周 三周 四周 约定时间 部门负责人(签名): 日 期:年 月 日审核员
不符合项报告(含纠正措施及跟踪验证)CX14-05序号:受审核部门:不符合项报告编号:审核员:审核日期: 年 月 日审核发现:不符合事实描述(原则上每份报告填写一项不符合项):不符合(将选中□打√): 标准手册程序: 文件编号及条款:不符合类型(将选中□打√):体系性实施性效果性不符合判定(将选中□打√):轻微严重(一般情况下,内部审核可不填写)审核员(签名): 日期: 年 月 日
不符合项报告(含纠正措施及跟踪验证)CX14-05序号:受审核部门:不符合项报告编号:审核员:审核日期: 年 月 日审核发现:不符合事实描述(原则上每份报告填写一项不符合项):不符合(将选中□打√): 标准手册程序: 文件编号及条款:不符合类型(将选中□打√):体系性实施性效果性不符合判定(将选中□打√):轻微严重(一般情况下,内部审核可不填写)审核员(签名): 日期: 年 月 日
ZZZZ实验室文件编号:ZZ/CX12-10第 1 页 共 1 页不符合检测工作的控制程序第1版 第0次修订发布日期:2010年05月01日 程序文件修改记录版本号发布日期编写人审核人批准人第 1 版 第 0 次修订2010.05.01
不符合项报告编号:KWJD-QP-03-QR-002 受审核部门连州项目部受审核部门负责人李汉君潘明 审 核 员陈德提张建华审 核 日 期2012-1-18不符合事实描述:未能将已作废的文件作出明确标识和未能将其和其它文件区别摆放不符合标准:50430之 9001之不符合类别: □[严重] □[一般] □[观察项] 审核员:
不符合项报告编号:KWJD-QP-03-QR-002 受审核部门连州项目部受审核部门负责人李汉君潘明 审 核 员陈德提张建华审 核 日 期2012-1-18不符合事实描述:未能将已作废的文件作出明确标识和未能将其和其它文件区别摆放不符合标准:50430之 9001之不符合类别: □[严重] □[一般] □[观察项] 审核员:
工厂检查不符合报告 CQC07流程 初始检查 监督检查 共3页第1页受检查方名称乐清环盛电子有限 检查报告编号2015-V002160-001027002018005006-F12受进程部门或区域办公室检查日期2015-8-2021不符合事实陈述 未能提供
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不 符 合 报 告编号: 序号:01受审部分负 责 人审核员审核日期不符合事实描述:不符合类型:□体系性 ■实施性 □效果性 不符合条款:不符合性质:□严重 ■一般审核员: 部门负责人:日期: 日期:不合格原因及对服务质量影响的分析:
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