江苏正大建设项目管理有限审计工作制度为了完善和规范的规章制度加强审计咨询工作管理强化审计咨询项目的监督和管理确保审计咨询项目的质量实现审计咨询工作的规范化制度化明确工作流程根据上级有关规定结合我实际情况制定本管理办法:一总则1严格执行上级颁发的有关工程审计咨询方面的方针政策规定和各处概(预)算定额及取费标准2遵循掌握政策依法审计坚持原则客观公正维护国家和利益的指导思想合理的
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审计科工作制度一在院长的下审计人员独立行使审计监督权将发现的问题客观公正地作出评价并向院汇报二审计人员依照国家法律和政策对医院财务收支和有关的经济活动及效益进行审计监督主要任务是:1.财务收支的真实性合理性和合法性2.资金财产的完整安全及使用效益3.各项内部控制制度的健全有效及执行情况4.基本建设资金的收入和支出5.对严重违反财经法纪的行为进行专案审计6.医院交给的其他审计任务
内部审计工作制度第一章总 则 第一条: 根据股份制企业规范化的需要及《中华人民共和国审计法》和审计署《关于内部审计工作的规定》的要求为加强内部的管理和监督完善企业经营管理提高经济效益结合我实际情况制定本制度 第二条: 内部审计工作是国家审计体系的重要组成部分实行内部审计制度是强化内部管理和监督的重要手段是贯彻国家各项方针政策保证企业内控制度的贯彻执行确保财产的完整和维护
广东派尔富科技审 计 工 作 制 度目 录一企业审计工作制度□ 总则………………………………………………………………第01页□ 任务和范围………………………………………………………第01页□ 机构………………………………………………………………第03页□ 职权………………………………………………………………第03页□ 程序………………………………………………………………第04页□
固原市总工会经审会审查审计工作制度为了充分发挥工会经费审查作用深化监督工作提高监督质量根据《中国工会章程》和国家审计署令(2005)第4号《审计署关于内部审计工作的规定》《自治区总工会关于进一步加强工会经审工作的决定》结合固原总工会的具体情况特制定本制度? 一? 工作任务和职权第一条 市总工会经审工作的主要任务是:审查监督工会经济活动检查决议落实情况参与主席办公会议及涉及工会经费工会经济活动
月度审计工作计划 年 月份: 制表日期: 年 月 日审计类别审计对象审 计 项 目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备 注日常定期不定期起止This document was t
劳动争议仲裁裁审衔接工作制度为有效发挥劳动人事争议一裁两审功能完善裁审衔接工作畅通法院和劳动仲裁部门的联系沟通渠道统一裁审理念思路和裁审标准全面提升处理劳动人事争议仲裁员审判员的业务能力努力打造多角度立体化无缝隙的裁审衔接工作机制特制订本制度 一 实时沟通建立长效联系机制在处理案件时遇到难以解决或需要统一案件处理的问题主动与法院沟通了解法院在此类问题上的意见裁决案件时尽量保持一致同时对
绍 兴 县 审 计 局管理制度二OO三年四月前 言为建设廉政法治正气的审计工作新形象保持审计工作与时俱进进一步提升审计工作的质量和水平服从和服务于经济建设和社会发展规范审计行为严格依法审计促进审计事业的更大发展为此我们修订和完善了局的有关规章制度现经局党组会议审定通过汇编成册印发给全局工作人员请认真贯彻执行绍兴县审计局管理制度目录1.绍兴县审计局工作人员守则2.绍兴县审计局工作人员
附件5:南安市校安工程审计制度为了加强校安工程项目的管理和监督保证工程的顺利实施防止发生违法违纪和违规行为节约工程支出结合我市实际情况制订本制度一审计范围所有涉及校安工程项目建设的中小学校及相关部门单位 二审计内容1审查工程各项职责的落实情况以及实施方案技术标准建设规范工作程序落实等方面的情况2审查对中小学校舍的全面排查鉴定情况核实鉴定报告的真实有效性档案的完整性3审查资金管理拨付使用情况了解反映
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