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    第1 页项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据项 目 资 金 来 源来源项目金额预算批复数合计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 其中:当年使用以前年度财政拨款结余资金项 目 支 出 明 细 预 算支出明细项目金额合计1.2.3.4.5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

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    附件:2010年收支分类科目支出功能分类修订前后对照表修订前(22类)修订后(25类)类款科目名称调整说明类款科目名称201一般公共服务201一般公共服务01人大事务01人大事务02政协事务02政协事务03办公厅(室)及相关机构事务03办公厅(室)及相关机构事务04发展与改革事务04发展与改革事务05统计信息事务05统计信息事务06财政事务06财政事务07税收事务07税收事务08审计事

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    表二(一般公共预算支出表)说明本年预算支出万元占上年决算执行数万元的1一般公共服务本年预算支出万元占上年决算执行数万元的其中:人大行政运行本年预算支出万元占上年决算执行数万元办公室及相关机构事务本年预算支出万元占上年决算执行数万元的(行政运行本年预算支出万元占上年决算执行数万元的其他办公室及相关机构事务本年预算支出50万元占上年决算执行数万元的)党委行政运行本年预算支出万元占上年

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    2017 年岳池县一般公共预算支出预算的说明 2017 年市本级一般公共预算支出预算数为 331801万元 按可比口径比上年执行数增长 一般公共服务支出50430万元增长主项目支出主要用于保障行政运行高层次人才引进招商引资综治维稳等公共安全支出13299万元增长主要用于天网工程应急联动追逃打黑治安巡逻等教育支出67614万元下降(减少原因一是教育系统退休人员退休费纳入社保直发净减少额9854

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    2018年岳池县一般公共预算支出预算的说明 2018年全县地方一般公共预算收入为129410万元同比增长10其中:税收收入77650万元同口径增长非税收入51760万元同口径增长地方一般公共预算收入加返还性收入9886万元财力性一般性转移支付收入129337万元全县一般公共预算财力性收入共计268633万元扣除专项上解支出17136万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金收支缺口上解1607

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