1.目的的管理层定期或不定期地对质量体系的运作状况和目标达成情况进行评审并提出改进的要求以确保质量体系持续运作的适宜性充分性和有效性2.范围本程序适用于质量体系运作所规范的所有活动3.职责 总经理:主持管理评审会议审查批准会议对质量体系运行的评审报告 管理者代表:负责管理评审会议的召集报告质量体系的运作绩效编写评审会议决议报告 质量部负责制定管理评审计划收集和提供管理评审所需的作好评审
APPROVALPrint NameJob TitleSignatureDatePrepared byMeng JenniferEHS EngineerReviewed byWu SizhongEHS LeaderApproved byFu LiminPlant ManagerAMENDATORY HISTORYRevisionAmending Description00Initial re
上海吉泰交通工业有限文件编号JTP015版本版次页 次15文件名称:合约审查管制程序制订部门:整车业务制订日期:2005年02月01日发行日期:2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订上海吉泰交通工业有限文件编号JTP015版本版次合约审查管制程序页 次25
\* MERGEFORMAT7 管理评审管理程序目的为确保的质量方针和目标得以实现,质量体系能持续、充分、有效的运行,持续改进过程产生更大效果。 范围适用于管理阶层对质量管理体系的系统评审活动。职责部门(人员)职责总经理1主持召开管理评审;2批准管理评审计划和报告。管理者代表1负责向总经理报告事业部体系运行情况和提出改进建议;2负责管理评审的组织、协调及评审后的跟踪检
莆田市东南纸业工贸有限管理评审程序文件编号: QP-003实施日期:2010年04月01日受控状态:分 发 号:654321序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准审核编制 : 文件名称管理评审程序文件编号QP-003版本制订部门行政部制订日期20100401修订日期页次23目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性2范围 适
⒈目的: 对质量体系定期进行评审确保质量体系的有效性充分性和适宜性并适合质量方针和目标的要求使质量体系不断地完善和发展 ⒉范围: 适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审 ⒊职责: 3·1 总经理主持管理评审(以下简称评审)活动 3·2 管理者代表负责制订评审计划并组织实施 3·3 员负责管理评审的准备与收发 3·4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需 3
文件名:管理评审程序文件编号:APOSEQP-001版 次:3A页 号:11发放范围:涂料技术部□ 品管部□ 生产部□ 涂料营销中心□ 财务部□ 采购部□ 人事行政部□ 仓储部□ 总经理□设备部□ 树脂技术部□ 树脂营销部□实 施编制报告发放纠正1.人事行政文员把已批准的《管理评审报告》发给所有部门将有关评审会议记录和《管理评审报告》存入档案2.评审后需修改有关文件参
管理评审程序 1.目的 通过对计量管理体系定期的评审找出计量工作的改进机会或空间同时通过不断持续改进确保计量管理体系符合广东省省企业二级计量保证确认体系的要求 2.适用范围 适用于运行的计量管理体系评审 3.职责 计量室负责制定年度评审计划及评审实施计划整改措施单确定评审内容和参加的人员 管理者代表授权品管部部长确定评审的内容并主持评审 计量室负责将评审的结果形成文件报品管部部长
上海吉泰交通工业有限文件编号JTP004版本版次管 理 评 审 程 序页 次241目的 本程序规定了本的管理评审制度并通过实施管理评审不断地改进质量管理体系确保质量体系持续有效运行以及质量标准和质量目标的实现2 范围本程序适用于本的质量管理体系的评审3 权责管理评审由企业管理代表负责并对评审活动中发现的待改进项提出整改要求并责成相关部门限期整改对质量体系运行起
学校程序文件文件编号:修改状态:标题:管理评审程序页 码:第 页 共 页目的通过定期地对质量体系的评审保证本校质量体系持续有效地满足GBT19001-1994-ISO9001:1994标准及本校的质量方针和质量目标的要求适用范围适用于对本校质量体系的适应性和有效性进行的评审职责3.1校长负责组织管理评审活动并负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》3.2管理者代表负责安排管理评
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