合同评审制度一.目的为准确理解客户要求对每份采购销售合同和订单进行评审确保合同有效履行和满足客户要求二.范围适用于所有采购产品合同和产品销售合同的评审三.评审要求1所有合同必须经过严格评审后方可签订执行2合同评审前应准备下列文件:产品技术协议用户标准要求档案用户选装清单用户指定的质量承诺等一共合同评审时讨论四.评审部门人员及职责 1参加评审的部门:分管副总销售生产采购技术部门的负责
一总则 1.? ? 为保障正常生产的连续性和秩序使仓库作业合理化减少库存资金占用特制定本办法 2.? ???本办法适用于生产销售办公所需各种原辅材料在制品半成品成品包装物备品备件工具办公卫生用品等物料的库存管理规定 二管理原则和体制 1.? ? 实行仓库分散管理体制各类物料分别由其使用部门设立仓库保存其中原辅材料仓库由采购部主管在制品半成品包装物仓库由生产制造部门主管成品备品备件工具仓
合同评审管理制度版本号:A编号:HY/ZD-14-2011修改状态:0页码:131 主题内容与适用范围本制度对压力容器订货流程中的审图产品分类签订合同订货图样处理等工作程序和责任作出规定本制度适用于压力容器产品订货合同评审管理2 合同审图2.1 压力容器的设计总图上必须有压力容器设计资格印章设计资格印章中应有单位名称技术责任人《压力容器设计单位批准书》编号及批准日期图样上应有按《固定式压
1 目的对生产经营所形成的营销采购等合同或订单进行评审确保本或顾客供方能按合同或订单的要求执行向顾客或使供方提供满意产品2 范围本制度适用于本所有产品的销售合同订单和采购关键主要物资外协件形成合同订单的评审其它与本有关的经济合同可参照进行评审3 职责 财务部负责审核备案所有合同订单和合同专用章的控制使用 营销部负责归口管理营销合同并组织合同评审工作 生产部负责归口管理采
1. 目的:对每一份合同或订单进行评审以求使用户的要求能被本有关部门准确理解并保证实施 2. 适用范围:适用于本所有产品销售合同或订单的评审职责:总经理负责批准特殊合同及发生金额在10万元以上常规合同采购业务部部长负责:.1 监督和合同评审工作.2 监督销售合同的实施 采购业务部负责:3. 与客户洽谈业务3. 组织合同评审.3 跟踪落实所签订的销售合同 各有关部门配合采购业务部做
供货合同评审控制程序1.目的 在向客户作出提供产品的承诺之前通过对合同订单进行评审确保合同能顺利履行2.范围 本程序适用于对顾客产品要求的评审工作3.职责 合同评审由市场管理部负责综合管理部财务部协助评审 副总以上管理者批准合同评审4.程序 合同评审应在与客户签订合同订单投标前进行 评审结果或修改意见应形成书面记录 评审内容包括:4. 确认客户商业信誉与付款能力4
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合同评审控制程序1 目的 对每份合同进行评审确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致以保证有足够能力对合同条款的全部执行让顾客满意2 适用范围 本程序适用于本与顾客签订的工程承包合同3 引用文件和术语 引用文件 《质量手册》 《文件和控制程序》 《质量记录控制程序》 术语 本程序采用GBT6583-ISO8402中的术语和定义 本《质量手册》中的相关
华冠鞋业有限 合同评审控制程序 文件编号:HG-EPD-10 版本:A/02QEMS页码:2 / 1 目的对确保客户需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2 范围适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及客户的沟通。3 定义(无)4 职责41 市场部负责识别客户的需求与期望,并负责与客户沟通。42 市场部负责组织合同评审。5 工作程序51 客户需求的识别511 当订单是书面形
合同订单评审表 QHDHY-722-JL01 □ 初次评审 □ 修订顾客名称交付日期订货日期订货数量信息来源 □记录 □附招标书或合同草案等 共 页顾客要求(品名技术要求质量要求支持服务价格等) 合同/订单
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