财务报销管理制度 第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度适用全体员工 第二部分 借支管理规定
财务报销管理制度 为了加强的财务管理工作统一各部门的报销程序及规定提高财务管理水平现结合的具体情况特制定本制度 1借款报销的审批权限 借款流程 每个部门需借款时应向财务部门提交借款申请借款申请一式二份财务部门根据预算或预算调整给予办理.1 预算内借款 借款申请先由项目经理填制项目中心经理签字在到财务部门审核财务部将审核后的申请单报请总经理签字后给予办理.2 预算外借款 在提交借款申请的同
财务报销管理制度:1借款及报销的审批权限 : 酒店员工因公出差借款或报销由各部门经理审签后报酒店财务部门审核并送总经理批准方能借款或报销 员工出差应填写出差申请单并按规定程序报批后到财务部门预借差旅费 员工出差返回后填写差旅费报销单按规定的时间及审批手续到财务部门报销 2员工差旅费报销标准: 员工出差分 长途和 短途两种即当天能往返的为 短途出差时间在一天以上的为 长途 出差
财务报销管理制度1总则为加强财务管理严格执行财务制度结合的具体实际特制定本报销制度2借款及预付款暂借款是因业务需要的临时借款包括差旅费及各种临时性借款借款人借款时须按借款单要求填列各项栏目并按规定审批权限依次审批后由财务部会计制证出纳员根据凭证审核后付款如果其情况特殊两天之内能拿来发票报销完毕的可暂不挂账报销时直接抽出欠条预付款是指因业务的需要需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项支付此
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.财务报销管理制度目的:为了加强财务管理的工作完善的报销程序及规定合理控制经营费用根据国家有关财务法规的规定及对财务规章制度的要求结合本的实际经营情况制定本制度适用范围:本制度适用于及子包括办公费用员工费用车辆费用应
财务报销管理制度范本1.借款报销的审批权限 1.1员工因工出差借款或报销由各部门经理审签后报财务部门审核并送总经理批准方能借款或报销凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案 1.2员工出差应填写出差申请单(见附表1)并按规定程度报批后到财务部门预借差旅费 1.3员工出差返回后填写差旅费报销单按规定的时间及审批手续到财务部门报销 2.员工差旅费报销标准
新联中学财务报销管理制度学校财务报销管理制度严格执行周至县教育系统会计核算中心相关规定的《周至县教育系统保障程序(试行)》中相关规定一财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据填写时一律用炭素笔圆珠笔或铅笔填写无效2发票内容要齐全:单位名称(一律填学校名)日期品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)单价数量金额等项目填写齐全字迹清
财务报销制度及流程 为了加强的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度员工报销时应严格执行制定的审批管理制度 一报销审批监控程序 1除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出计划按支出审批权限批准后在计划范围内列支 2办公用品的购置:由各部门根据需要编制计划报总裁办审核汇总按审批权限批准后由总裁办按计划统
报销制度为了加强内部管理规范财务报销行为做好成本管控合理控制费用支出节约成本特制定本制度本制度适用全体员工一借支管理规定及办理流程1出差借款:出差人员填写借款单由中心主任审批批准后凭审批后的借款单方能到财务处借款出差返回后及时办理报销还款手续不允许跨月借支2对于200元以下的借款需求不予支持各项借款金额超过500元应提前一天通知财务借款金额超过1000元应提前两天通知财务
费用报销规章制度借款:1流程:申请人填写《借款单》---部门经理初审---会计审核---总裁批准---到出纳领款2规定:1) 所有借款必须注明借款原因及相关说明文件如项目预算书请示批复单会议费预算出差申请等借款时间规定:借款金额在1000元以下的须提前半天申请借款金额在1000元以上的须提前一天申请借款额度遵守前款不清后款不借原则 单据填写规定:借款统一使用《借款单》借款部门日期填写齐全借款
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