广东比伦生活用纸有限东莞市盈泰纸品厂内部质量审核控制程序文件编号: QP—QC—11 版本版次: A2 制订日期: 制订部门: 品质部 制定审核核准广东比伦生活用纸有限东莞市盈泰纸品厂文件编号:QP-QC-11制定部门:品质部版 次:A2文件名称内部质量审核控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-3-13页 次:
河南华北起重吊钩有限质 量 体 系 程 序 文 件 内部质量审核控制程序文件编号: HBDGQP8.2-2-2012A受控状态: .分 发 号:
目的根据本质量手册的要求审核质量体系涉及的各部所开展的质量活动及其结果是否符合要求确保质量体系持续有效地运行并为质量体系的改进提供依据 适用范围本程序适用于本内部质量审核工作 职责 由管理者代表批准并组织实施内部质量审核工作计划管理代表负责审批《审核计划》 管理者代表负责内部质量审核的管理 由审核组长编制本次内部质量审核计划挑选审核员并负责组织实施审核和审核后的跟踪
**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页
**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页 文件修订履历版本
文件编号:QM/XH01-2009 内部质量审核控制程序版本号:B/0河北新华高压电器有限Hebei Xinhua High Voltage Electrical Equipment Co,LTD 822内部质量审核控制程序1、目 的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。2、范 围适用于对内部质量管理体系的审核控制。3、职 责31 管理者代表
QP 801内部质量审核控制程序编写部门:质量管理部审批人:版本号:××××年×月××日发布 ××××年×月××日实施 : 目的和范围通过策划和实施内部审核查明质量管理体系的实施是否符合策划安排标准的要求以及确定质量管理体系的要求以便及时发现问题采取纠正或改进措施使质量管理体系得到有效实施和保持本程序适用于内部质量审核2 职责 总经理聘任内部质量审核员并规定其职责 质量管
格威运输安全制品厂程序文件 内部质量审核控制程序文件编号GW-QP12发行日期2004-06-01版本A0管控状态受控页次第 4页 共 8 页 格威运输安全制品厂程序文件内部质量审核控制程序文件编号GW-QP12发行日期2004-06-01版本A0管控状态受控页 次第 2 页 共 8 页 文件修订履历版本修订理由与内容
内部质量审核管理制度1 目的适用范围为规范内部产品质量审核管理工作验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求特制定本制度适用于对本厂产品质量审核工作的控制2 职责.质检部是本制度的归口管理部门负责产品质量审核工作的组织和日常管理.有关部门人员负责协助质检部进行产品质量的审核3 工作程序.产品质量审核的策划.1质检部依据过程产品的质量状况用户的质量反馈等每年组织一次有重点的产品质量审核活动.2
环境内部审核控制程序编 制:审 核:批 准:分发号:受控状态:修改记录修订号日 期更改通知书编号修改内容摘要备注0061201新规发布1 目的 本程序规定了内部环境审核的基本内容工作程序和管理原则以审查本环境体系产品过程的符合性和有效性确保体系及产品持续符合标准的要求完善和提高环境体系的运行效果及提高和改进产品环境2 适用范围 本程序适用于本环境体系审核3
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