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质量管理体系内部审核检查表被审核部门:部门负责人:审核员:接待人实施审核日期:共4页审核依据: API Q1第9版GBT19001-2016ISO9001:2015质量体系文件相关的法律法规等标准条款项 目 要 求现 场 检 查 记 录不合格项编号Q1:质量管理体系总则9001: 确定质量管理体系的范围询问质量管理体系运行状况运用哪些方式测量其有效性了解质量管理体系覆盖的范围有无
质量管理体系内部审核检查表被审核部门技术部陪 同 人 员页 次共2页第1页审 核 日 期审 核 员审 核 组 长序号与ISO9001对应章节号审 核 内 容审核方法审 核 记 录判 定不符合报告编号符合不符合.文件发布前是否得到批准查相关文件2.文件的修订是否及时修订后是否被重新批准查相关文件3.识别文件现行修订是否满足要求查相关文件.记录的标识是否清楚查相
GBT19001—2008标准审核要点指导书审 核 要 点简 略 写 法1 范围 1 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失·QMS范围和过程完整性2.组织QMS对标准条款的删减查:删减的合理性·删减的合理性4.1 总要求4.1 总要求1.组织是否按标准要求建立实施保持和改进QMS识别的 4大过程(及子过程):2.组织QMS过程过程间顺序及关系是否被确定和管理·按
ISO14001环境管理体系内部审核检查表条款ISO14001是 否不符合内容环境方针·是否制订了由最高管理者签署的环境方针·是否和组织的活动(产品性质规模)与环境影响相适应·环境方针中是否包含了对持续改进污染预防遵守法律法规和其他要求相关方的期望和承诺·是否传达到企业的各层次和员工是否可为所获取·其他评议■ □■ □■ □■ □■ □环境因素·是否进行过初始环境评审·通过初
内部审核检查表YW-12-06审核区域层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1ISO90014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的2ISO90014.2文件要求4.2.1总则组织按标准建立了哪些文件是否满
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质量手册质量方针 质量目标产品实现的策划设计和开发监视和测量装置的控制 ·质量手册说明的删减细节是否合理·质量手册内容的覆盖面是否完整·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点·与经理及技术人员面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.·审查质量手册中质量体系覆盖的过程在现场审查时进一步确认其
ISO9001:2015质量管理体系内审检查表(财务部检查提纲) HYPERLINK 首页 >> HYPERLINK list.aspid=60 下载 >> HYPERLINK list.aspid=61 QMS质量管理体系 >>应对风险和机遇的措施问:1.财务部辨识了哪些经营风险策划了哪些应对的措施这些措施是否成文并经过授权和批准查:2.风险应对措施的记录(
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
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