浙江钱江摩托股份有限内部审计工作制度目 录 TOC o 1-1 第一章 部门职责第一节 部门使命第二节 部门组织结构第三节 部门主要职能第四节 审计科科长职责第五节 审计员职责第六节 常规职能第七节 特别职能第二章 审计工作流程第一节 审计工作日常流程第二节 审计工作的牵制制约第三章 附则第一节 审计目标第二节 审计时间第三节 工作行为准则第四节 审计档案的
浙江海亮股份有限内部信息保密制度(经2008年3月26日第三届董事会第四次会议审议通过)第一章 总 则第一条为规范浙江海亮股份有限(以下简称本或)的内幕信息管理加强内幕信息保密工作根据《中华人民共和国法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规规章以及中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)和《浙江海亮股份有限章程》(
浙江震元股份有限内部
浙江利欧股份有限浙江利欧股份有限(深交所上市证券代码002131)系国家级高新技术企业致力于每一台利欧产品为人类健康生活而竭诚服务在民用供水水利水务农业灌溉工业水处理暖通工程电站建设石油化工园林保护等关键领域发挥着至关重要的作用?主营业务民用领域?民用水泵是的主导产品之一涵盖家用泵楼宇用泵花园泵暖通用泵排污泵5大主要行业广泛用于花园浇灌农业灌溉市政给排水空调暖通管道增压家庭供
证券简称:浙江震元
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XXX股份有限内部控制制度二零零八年七月三十一日说 明内部控制作为治理的关键环节和经营管理的重要举措是渗透企业各个领域覆盖企业各个方面融合企业人财物管理的系统工程通过实施内部控制完善治理结构规范权力运行强化监督约束可以有力地促进企业实现战略目标提升营运效率提高信息质量保证资产安全本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策治理机构以下简称董事会)
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