审计报告沪天意会所审字(2012)第074号美国傲天全球有限上海代表处:我们接受委托审计了贵代表处编制的《2011年度经费支出情况表》《2011年度纳税情况表》该表的真实性完整性由贵代表处负责我们的责任是对该表发表审计意见我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》的有关规定进行的在审计过程中我们结合贵代表处的实际情况实施了包括抽查会计纪录查验有关等我们认为必要的审计程序我们认为上述报表在所
代表处经费审计所需审计业务约定书(格式见本文档第3-5页单位盖章)声明书(格式见本文档第6页单位盖章负责人签名)审计报告签收单(格式见本文档第7页单位盖章经办人签名)审计年度之前的最新纳税方式核定书(复印件单位盖章)审计年度之前的最新组织机构代码证(副本复印件单位盖章)审计年度之前的最新工商登记证(副本复印件单位盖章)审计年度之前的最新税务登记证(副本复印件单位盖章)审计年度之前的常驻代表证明
内部审计程序表被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人一审计目标二审计流程执行情况索引号三审计说明内部审计发现记录表被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人一审计结论或审计发现问题摘要:二审计依据:三潜在风险及影响:四审计意见及建议:五附件:六复核意见:审计清单被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人序号名称页数来源提供时间备注
经费支出审批单 年 月 日申请单位(章)申请项目项目名称数量单价金额合计申请金额(大写)学 校 意 见教育指导中心意见管理中心审核意见总会计师审核意见局 长 审 批 意 见备 注 : : :
上海立信长江会计师事务所有限SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO, LTD被审计单位:海洋有限审核员:刘敏日期:20060203索引号:I13-D审查项目: 营业外支出会计期间:20051231复核员:王一日期:20060209页次:营业外支出罚款支出查验记录查验目的:罚款支出的真实性查验过程:
审计工作底稿唐建华2007年8月·哈尔滨 1初步业务活动工作底稿 2初步业务活动的目的符合职业道德规范的要求特别是独立性和专业胜任能力 业务风险评估特别是管理层诚信度与被审计单位不存在对业务约定条款的误解3审计准则第1152号—前后任沟通前任注册会计师是否发现被审计单位管理层存在诚信方面的问题前任注册会计师与管理层在重大会计审计等问题上存在的意见分歧前任注册会计师与被审计单位治理层沟通的管理层舞弊
经费支出申请表申请部门申请人申请金额日 期申 请 事 由 部门负责人总务处审核分管复核校批示 : 汕尾市技工学校编号:QD-713b-06 版号:A0 流水号:
颍东区司法局经费支出申报表单位: 申报事由:支出事项:合计金额: 元分管副局长意见:年 月 日局长审批意见: 年 月 日 经办人:备注:1.经费支出需先口头通气再填表2.所有经费支出必须先申报后开支否则
部门预算内经费支出事前审批单支出部门支出渠道支出项目事项申请理由经费总预算 万 仟 佰 拾 元经费支出内容及测算依据经费支出明细金额(元)合计支出内容单价数量金额(元)1234567经办人: 时间:部门负责人签字: 时间:分管院审批:
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