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  • 质量管理体系年度内审计划.doc

    Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.年 度 内 审 计 划编号:LDJL-8.2.2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程审核依据 ISO9001:2000 b) 质量管理体系文件c)适用

    日期:2022-04-11 格式:.docx 页数:5页 大小:215KB 发布:
  • 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合.doc

    年 度 内 审 计 划编号:LDJL-8.2.2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程审核依据 ISO9001:2000 b) 质量管理体系文件c)适用的法律法规 d) 合同实施项目及要点时 间(2003年)负责人协助人1成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3不合格项纠正4跟踪审核5完

    日期:2022-04-21 格式:.docx 页数:5页 大小:275KB 发布:
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