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  • 内部审计与舞弊控制分析.doc

    内部审计与舞弊控制分析摘要:目前舞弊行为虽然已经引起各企业高度的并在一定程度和范围内采取了相应的措施但是企业财务报告造假的问题仍然十分严重有关内部审计与舞弊行为是否相关内部审计如何影响舞弊行为以及影响程度的问题各界一直都停留在理论研究和案例分析阶段在对国内外相关研究成果系统分析的基础上从内部审计和财务舞弊的基本理论入手将内部审计与财务舞弊这两个问题联系起来分析内部审计对财务舞弊的影响机理

    日期:2022-04-24 格式:.docx 页数:8页 大小:26KB 发布:
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