工商系统内部审计质量管理的思考何琴芳 苏州工商局[内容摘要] 随着经济发展方式的转变和公共财政体制改革的推进工商系统的内部审计工作已进入了全面转型和发展的新阶段本文阐述了工商系统在改进内部审计管理提升内部审计质量控制方面所做的一系列探索并思考了笔者所在单位在加强内部审计质量管理上的努力方向相信通过探讨和实践必将能更充分地发挥内部审计的工作职能全面提高内部审计工作质量和水平[关键词]工商 内部
质量管理体系内部审核员培训思考题 练习一 选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的并将代号填入( )中:( B )1.ISO9000族标准是: B A)产品要求的国际标准 B)由ISOTC176制定的所有国际标准 C)是质量管理体系审核的依据 D)用于检验产品质量的国际标准( B )2.针对特定产品合同或项目的质量管理体系的过程
质量管理体系内部审核员培训思考题练习一 选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的并将代号填入( )中:( B )族标准是: B A)产品要求的国际标准 B)由ISOTC176制定的所有国际标准 C)是质量管理体系审核的依据 D)用于检验产品质量的国际标准( B )2.针对特定产品合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是 B
第三讲 实施现场审核实施现场审核前应先明确审核目的和要点初期目的在企业识别了质量管理体系的过程和形成了必要的文件后初期的审核目的可以定为:评价过程是否被有关人员所理解所规定的控制方法是否适用实施的符合性体系改进质量管理体系建立后审核的重点应转移到质量管理体系是否有效和产品是否能持续满足顾客要求上要重视查明潜在的和实际的重要问题并采取相应的预防措施和纠正措施有时可以通过重新识别过程并进行调
质量手册质量方针 质量目标产品实现的策划设计和开发监视和测量装置的控制 ·质量手册说明的删减细节是否合理·质量手册内容的覆盖面是否完整·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点·与经理及技术人员面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.·审查质量手册中质量体系覆盖的过程在现场审查时进一步确认其
年度内部质量管理体系审核计划NO:JLLY/CX-CP-022-002审核目的按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来监督审核。审核范围本锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产,本所属有关职能部门和生产车间,以及采用的GB/T1
年度内部质量管理体系审核计划编号:MY/QMS-R062版本:A/0受审核方审核时间审核组成员审核目的审核范围审核依据首次会议: 参加人员: 末次会议: 参加人员: 审核组审核部门及要素日程组长: 组员: 内 容对应要素注:(1)审核期间遇特殊情况,计划可作适当调整。(2)内部审核请提前做好客观凭证的准备。
质量管理体系内部审核检查表被审核部门:部门负责人:审核员:接待人实施审核日期:共4页审核依据: API Q1第9版GBT19001-2016ISO9001:2015质量体系文件相关的法律法规等标准条款项 目 要 求现 场 检 查 记 录不合格项编号Q1:质量管理体系总则9001: 确定质量管理体系的范围询问质量管理体系运行状况运用哪些方式测量其有效性了解质量管理体系覆盖的范围有无
XXQR 8.2.2-03 TS16949 管理体系内部审查表 管理过程(MP)1)过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者) 是■ 否□是否已对过程给以定义 是■ 否□过程是否已文件化 是■ 否
质量管理体系内部审核检查表被审核部门技术部陪 同 人 员页 次共2页第1页审 核 日 期审 核 员审 核 组 长序号与ISO9001对应章节号审 核 内 容审核方法审 核 记 录判 定不符合报告编号符合不符合.文件发布前是否得到批准查相关文件2.文件的修订是否及时修订后是否被重新批准查相关文件3.识别文件现行修订是否满足要求查相关文件.记录的标识是否清楚查相
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