内 部 审 核 报 告ZA-3-施3 审核编号:ZA-NSH-2010编制人日期: 李雅萍 审核人日期:高娟萍 批准人日期:刘津祥 审核开始日期: 审核结束日期: 审核组长日期:刘津祥 1审核目的:评价质量职业健康安全环境压力管道安装各管理体系的符合性适宜性有效性2审核范围: 9个管理部门(总经理办公室安全施工管理部物资部科技
苏州丰运电子科技有限内部体系审核报告审核目的:对的质量管理体系进行审核以确定质量管理体系是否:符合策划的安排ISO9001标准的要求以及所确定的质量管理体系的要求b)得到有效实施与保持审核范围:手册涉及的所有要素部门和产品审核依据:ISO9001标准质量管理体系法律法规要求及顾客要求受审部门:ISO9001体系涉及的所有部门 部门负责人:ISO9001体系对应的部门负责人审
内 部 审 核 报 告GSGJL -43 2011 年度第 1 次 NO:审核目的:确定组织已建立的文件化的质量管理体系是否符合GBT199001-2008标准要求质量管理体系的要求是否得到有效的实施与保持审核范围:质量管理体系所涉及的部门及活动包括各部门场所及活动审核依据:GBT199001-2008标
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2010年第一次内审报告 第 6 页 共 NUMS 6 页 控制编号:XXXXXXXXXX序号:2010-012010年第一次内部审核报告1内部审核的目的11根据2010年度内审计划,审查第20版质量手册和管理体系文件,是否符AS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》AS-CL25:2006《实验室认可准则在校准实验室的应用说明》以AS相关认可规范文件的要求
xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改现就整改情况报告如下:一财务管理方面存在的问题1.针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题我局将在今后工作中严格按照《行政单位会计制度》规定办理进一步规范经费开支完善会计手续杜绝不合理发票入帐切实保障各项支出的原始凭
内部审核报告审核目的:验证建立的质量管理体系和环境管理体系的符合性和适宜性审核范围:全面审核(覆盖管理体系所有部门场所和产品)审核时间:2010年9月20日审核依据:GBT19001-2008GBT24001-2004管理手册程序文件作业指导书相关的法律法规等受审核部门:管理层质保部办公室生产部工程部物流中心销售部采购部审核组长: 审核过程综述:本次审核是建立质量管理体系和环
ASD 11-5-2009内部管理体系审核报告审核结论:由中心副主任xx(质量负责人)策划和组织了本次内审内审组由XXX等十位经过培训考核合格并经中心授权的内审员于2009年8月3日-4日进行了一次中心管理体系文件换版以来覆盖中心管理体系全部要素所有部门所有检验活动的完整内审本次内部审核目的:评价实验室管理体系与GBT27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求AS-CL01-200
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