单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 内部质量体系审核0§1 与审核有关的术语一审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程1定义中涉及的两个术
3审核目的第二方审核促进企业质量管理目标的实现372023二审核准备分发实施计划审核准备Y适用于大中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况 月份部门品管部营销部制造部注1:A-计划审核日期B-不合格报告发出日期 c-制定纠正措施日期 D-纠正措施完成日期 E-纠正措施验证日期制定日期: 批准日期:KEVIN PENG 销售部审核依据 序号:20
受控编号:QA02-06A-2010内 部 质 量 体 系 审 核 填报
内部质量体系审核范例 内部审核控制程序1.目的? 确保本质量管理体系的有效性和符合性并及时采取纠正预防措施以实现体系的持续改进2. 适用范围? ?? 适用于本质量管理体系覆盖的所有过程部门和场所的审核3 .定义? 无?4 职责4.1 管理者代表及品质部负责内部质量审核(以下简称内审)的组织管理工作4.2 内审小组负责内审的准备实施报告验证等工作4.3 各部门积极配合接受内审并
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录受审部门 总经理管理者代表 共 页第 1 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定4.1组织是否建立了文件化的质量管理体系QMS过程的识别及其在组织中的应用(
内部质量管理体系审核报告 编号: 序号:01审核目的:对本的质量方针目标和ISOTS16949-2009体系的执行情况进行审核以确保运行的ISOTS16949-2009质量管理体系的适用性充分性和有效性寻找对体系运行过程的有效性与顾客有关的产品的改进机会从而提高顾客满意度审核范围:汽车用延伸箱的制造全过程
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生女士: 按照本企业的内部审核计划企业具有内审资格的内审员于 年 月
质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题使的质量管理体系不断得到完善主要控制点质量管理部经理对年度内审计划进行审核总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核质量体系内审员对审核问题建立问题台帐并记录问题的处理情况质
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生女士: 按照本企业的内部审核计划企业具有内审资格的内审员于 年 月
神马有限责任第十章质量管理索引号 质量管理003第一节质量体系管理草案供讨论用 10-1-3- 5神马有限责任第十章质量管理索引号 质量管理003第一节质量体系管理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1质量体系内部审核作废日期作废执行人草案供讨论用10-1-3-
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