文件名称: 纠正与预防流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为规范纠正与预防措施的制订与实施过程,为相关部门的工作提供可靠依据,特制定本流程。范围适用于内部针对发现的不合格或潜在的不合格,制订纠正/预防措施。流程边界流程起点在质量检查中发现不合格或潜在的不合格流程终点执行纠正/预防措施输入工艺检查表输出质量考核表流程图流程说明编号活动名称活动描
文件名称: 月度销售预测流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为规范纠正与预防措施的制订与实施,特制定本流程。范围适用于内部针对发现的不合格或潜在的不合格,制订纠正/预防措施。流程边界流程起点在质量检查中发现不合格或潜在的不合格流程终点执行纠正/预防措施输入工艺检查表输出质量考核表流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件
文件名称: 纠正与预防流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为规范纠正或预防措施的制订与实施过程,为相关部门的工作提供可靠依据,特制定本流程。范围适用于内针对发现潜在的不合格或已发生的不合格情况,为防止这些潜在的不合格的发生或防止已发生过的不合格的再发生,而制订并执行的纠正/预防措施的全过程。流程边界流程起点质量问题处理流程、不合格品处理流程、现场工艺检查指导流程、存在的工
文件名称: 纠正与预防流程流程编号:YJPJ-06-02-03- 3 -拟制:审核: 批准: YJPJ-06-02-03 纠正与预防流程目的为规范纠正或预防措施的制订与实施过程,为相关部门的工作提供可靠依据,特制定本流程。范围适用于内针对发现潜在的不合格或已发生的不合格情况,为防止这些潜在的不合格的发生或防止已发生过的不合格的再发生,而制订并执行的纠正/预防措施的全过程。流程边界流程起点
《纠正预防实施流程图》 责任部门人员 输入 主要流程 输出输入 部门项目小组生产部质保部总经办市场部顾 客认证项目开发的不符合生产过程的不符合内部审核管理评审顾客抱怨第二方审核第三方审核信息输入识别职能 跨部门 转8D程序
1目的范围 对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施并使之与问题的严重性和伴随的风险相适应以防止不符合的重复发生和产生新的不符合制订本程序适用于对管理体系运行中所有的不符合所采取的纠正与预防措施2职责各责任单位负责对本单位的不符合进行原因分析与处理制订纠正与预防措施并有效实施企业管理中心负责组织对管理体系运行中出现的重大的跨部门的不符合进行原因分析和组织制订纠正与预防措施并验证实施效
1目的加强《不合格纠正预防验证单》的正确分析处理快速及时解决不合格品(项)问题防止不合格的再产生2适用范围2.1适用于各部门2.2不合格范围:不合格品(原材料半成品成品在制品辅料等)不合格项(含客户投诉)3职责3.1 各部门发现不合格后均应按规定及时填写《不合格纠正预防验证单》以协助有关问题及时解决3.2相应责任部门负责《不合格纠正预防验证单》的分析提出处置纠正和预防措施品质部负责效果的
有限文件编号QP-020制定单位品管部总页数6制定日期生效日期版本A纠正与预防措施程序制定:审核:批准:有限文件修订记录表NO:文件名称文件编号序号日期修订内容页次版本版次修订人审核人有限纠正与预防措施程序文件编号:QP-020版本次:A0 页次:261.目的:对于存在或潜在不合格问题采取适当的纠正与预防措施以防止不合格问题的再发生确保产品质量.2.范围: 凡有关品
程序文件 版本号:A文件编号纠正与预防措施控制程序编 制审 核批 准1 目的采取有效的纠正和预防措施实现质量管理体系的持续改进2 适用范围适用于纠正和预防措施的制定实施与验证3 术语和定义不合格(不符合):未满足要求纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施4 职
编号:QI-版号:A41第页 共 页文件名称: 纠正及预防措施管理流程生效日期: 2013-7-16- 7 -拟制:审核: 批准: 目的为了解决内部质量问题并避免重复发生,进而提升产品质量,特制定本流程。范围适用于所有内部质量问题的改善。具体包括:现场发现质量问题或客诉处理质量问题的改善;以及定期数据统计分析而发现质量问题的改善。流程边界流程起点现场发现问题/客诉责任确定;定期统计质
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